工资 奖金 各种补贴都记入工资里面
老师,业务内容是租赁仪器给对方一个公司一次性收款,发票内容开什么好?
租赁变更,出租人,变更后还是融资租赁,这里要不要采用变更后的折现率,
公司与员工签订的劳务协议,报个税按劳务报,还是按工资申报?
请问老师我6月份增值税欠税未缴纳,没有抵扣票,7月份开进了进项票,我可不可用7月份的票去抵扣我6月份欠的税费啊?
第四个为啥对,解释下
老师,如果上个月申报工资申报了7500给员工,这个月改成5000,都是同一个人,这样子操作有税务风险吗?
老实好,我们是商贸公司一般纳税人,我们现在办公室要购买办公用品,需要让他们开票,是不是开成专票就可以抵扣了
老师,营业执照已经注销了,是不是我们自行撕毁就可以了
老师,电商满200减100实际工作中如何做账?
员工自己承担的水电费是否包含在应发工资里面
绩效工资,也就是员工做项目的提成可以吗?
对,也可以做到工资里面
好的,列在工资表里的必须是买了社保并且签了劳动合同的员工吗?像签的有合同但没有购买社保,是在我们公司兼职的大学教授专家,有事的时候请教授给我们的合作单位去培训讲一下课,这种支付给专家的讲课培训费可以列在工资表里作为成本费用核算吗?
这种兼职的,需要按照劳务费申报个税的
哦,好的老师!是按劳务报酬所得申报个税是吗?11月支付了3万元的专家培训费,我要作为成本费用合适,抵减企业所得税,除了申报劳务报酬所得个税,还需要专家去税务局代开培训费发票吗?
对,你光给他申报个税,还要给他让对方开发票才可以
哦,明白了!也就是个税需要申报,同时也要对方给我们开发票,这样才能在企业所得税税前扣除对吧?那像我描述的这种情况一般让专家去开哪种发票(也就是发票的货物或者服务名称)合适呀?
这种让专家给你们开劳务费就可以
哦,谢谢老师解答!但是有个问题就是这劳务报酬个税挺高的,专家不一定会同意了!能不能让他去税局代开那种自然人经营所得的发票?增值税及附加税,包括个税当场税局全部收取了,差不多整下来才2%的税率,我还不用给他申报个税
但是实际上它并不是这种经营所得,所以你不能按照这个来开票,不然的话他开这个发票和你们那个实际业务是对不上的,这个发票也是有问题的
噢,一般经营所得(自然人,也就是自由职业者)去税局代开的情况有哪些呢?我这边以前也收到过这种发票,也作为成本来核算了,因为不太懂也没在意刚刚老师讲的发票和实际业务对不上的问题了!
一般我知道能按照经营所得交税的多是个人买卖的按照核算,向你说的这个专家培训的多是按照劳务费申报的
好的,谢谢老师的耐心解答!祝东老师周末愉快!
不客气,帮忙给个五星好评,多谢多谢
好的哈,老师!
好嘞好嘞,多谢多谢了