您好,这个的话是需要做现金账的,不影响

(14)开展经营活动过程中发生相关办公费用480元,款项通过银行存款账户支付。(15)为开展经营活动发生城市维护建设税100元,教育费附加60元,企业所得税56元。(16)在开展经营活动过程中交纳城市维护建设税100元,教育费附加60元,企业所得税56元,款项通过银行存款账户支付。(17)为经营活动所使用的固定资产计提折旧14400元。(18)按照规定报经批准报废一项固定资产。该项固定资产的账面余额为13400元,已计提折旧12600元,账面价值为800元。(19)处理报废固定资产时发生相关费用70元,款项以银行存款支付。(20)按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位款项5000元,款项以银行存款支付。(21)按照规定计算出应对附属单位的补助金额为31600元,款项尚未支付。(22)通过银行存款账户支付上一会计期间记入“其他应付款”科目的对附属单位补助款项31600元。(23)现金账款核对中发现库存现金短缺3元。(24)经核实,现金账款核对中短缺的3元库存现金属于无法查明原因,报经批准后予以核销。为该事业单位编制相关分录
根据如下经济业务做财务会计处理: (1)某县发生地震,县民政局收到公益慈善促进会委托代理资金260000元,现金收款入库。 (2)某事业单位购入的1年期国债到期,兑付本金300000元,利息10500元,按规定将投资收益纳入单位预算,款项已收存银行。 (3)某事业单位经批准将已不适用的库存B材料无偿调出,B材料账面余额2500元,在调出过程中发生相关清理费用800元。 (4)某事业单位内部实行备用金制度,向业务部门核定并发放备用金1000元。数日后,业务部门报销备用金500元,财务部门以库存现金向其不足备用金。 (5)某事业单位接受捐赠库存物品一批,有关凭证注明的金额是28000元,以银行存款支付运输费用300元,该批物品已验收入库。
请老师帮忙解答一下7.某事业单位按照规定报经批准报废一项固定资产,该项固定资产的账面余额为67,000元,巳计提折旧63,000元,账面价值为4000元,处理该报废固定资产时发生相关费用300元款项以银行存款支付.8.某事业单位年末按照规定对收回后不需上缴财政的应收账款计提坏账准备2500元。9.某事业单位根据有关规定,从事业收入中提取专用基金8000元并计入业务活动费用。某日,从提取的专用基金中购置一项固定资产款项7000元,通过银行存款账户支付。要求财务会计预算会计都要做。
某事业单位2×20年发生如下经济业务(17)为经营活动所使用的固定资产计提折旧14400元。(18)按照规定报经批准报废一项固定资产。该项固定资产的账面余额为13400元,已计提折旧12600元,账面价值为800元。(19)处理报废固定资产时发生相关费用70元,款项以银行存救支付。(20)按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位款项5000元,款项以银行存款支付。(21)按照规定计算出应对附属单位的补助金额为31600元,款项尚未支付。(22)通过银行存款账户支付上一会计期间记入“其他应付款”科目的对附属单位补助款项31600元。(23)现金账款核对中发现库存现金短缺3元。(24)经核实,现金账款核对中短缺的3元库存现金属于无法查明原因,报经批准后予以核销。(25)报经批准无偿调出一项固定资产,调出过程中,该事业单位发生相关费用130元,款项通过财政授权支付方式支付。
老师您好,我单位为事业单位,在发生业务时,给经办人出现金支票报销该费用,按实际发生额进行报销,单位是否需要做现金账,谢谢。是否有关于现金账的相关规定。
公司法人不愿意做个税汇算清缴,要补税,会给公司造成什么影响
老师发票入账标识入账用途是都选(企业所得税税前扣除吗)? 还有入账时间一般都填哪个时间呀?
老师,请问,我们公司是帮住别人申请贷款的,然后我们收取贷款金额的一定比例的费用,请问这部分费用,我们开票的时候应该开什么内容呢?
@董孝斌老师,请董老师来回复一下吧,我们要注销公司,税务要求往来科目清零,未收到的和未支付的款项,也需要清零计入什么科目?怎么才能税前扣除?需要填写哪个表格?
工商年报通信地址要求和营业执照一致吗
老师,申报工商年报时,认缴出资的时间长于实缴时间可以吗
甲方已于2022年足额向乙方支付款项含税金额5059.40 元(税率13%)。 因乙方自身经营原因,现已无法为甲方开具对应增值税专用发票,且企业即将办理注销,导致甲方无法正常抵扣进项、无法税前成本入账,造成甲方真实税务损失。 经双方友好协商,达成如下补偿约定: 一、损失确认 经核算,因乙方无法提供发票,给甲方造成税费损失明细如下: 1.无法抵扣增值税进项损失:582.05元 2.增值税附加税费损失:69.85元 这个时间比较久了。22年付的钱,对方开不出危化品经营许可证,柴油的发票一直开不出来,现在对方这个月底前要注销了,我可以让对方赔偿这个钱吗?这个钱可以对私转吗? 账面上怎么平账呢?
我们是农村合作社,我们想想把我们的红薯苗不是卖给对方公司嘛,对方公司要我们开票,我们只能开红薯发票,但是他们也要运费的发票,是运费发票和和商品发票分开开,我们把商品发票开了,运输发票我们营业范围里面没有。 我们的运输,我们是找的第三方货拉拉给送的,送货的。 你说像这种情况,我们如果强制去开运费的发票,他那一块儿不是要写那个运输的那个车牌号儿吗?那这个车牌号我们随便写一个可以不?因为我们这个业务说是偶尔发生的,我们可以开运费,但是他要写车牌号儿。我们随便写一个可以不?如果我们写货拉拉的那货拉拉人家那个车牌号肯定对应着货拉拉,有对应的许可证名下的车牌号儿呢,是不?
你好老师,我在填写出口退税明细表时,自检提示申报的出口商品代码和海关数据不一致,但是报关单上面确实是我填写的编码,这种情况该怎么解决?可以直接按照报错提示的海关编码更改吗?
老师分公司自己开票申报增值税,所得税合并申报的,12366坚持让我核算方式选择非独立核算,对还是不对?你这跟我说的是独立核算,那我到底该选什么?选错了就会什么后果
那我需要单独再做现金账吗?单独记账吗?因为每次都是按照实际金额进行报销,这种也需要吗?是否有关于现金的相关规定。
不需要了,不需要单独记账