严格按增值税法,要将折扣体现在发票上

老师您好我们卖的货客户达到一定销量有返点,一开始客户是按原价打的款,我可不可以到月底开票的时候把返点按销售折扣一起开在发票上然后把返的钱退回给客户?
老师,我们是给客户打9.5折的,之前是不开发票的额,现在客户说开发票,那我们说就收3个点的税点,这样客户说那就从折扣里面冲,折扣是变成9.8折就行,老师,是这样吗?这个折扣我有点不明白,3个点不是等于3折的?
老师好,公司给一客户按月加工费打9折,我选了张金额大的全部折在那一单上面,开票就直接开折后的价可以吗?
我们给客户开了发票了,对方已抵扣,现在客户要退货,做红字,但是退的货是好几张发票上的部分货物,这个可以合并开具么?其中有一个货物是有折扣的,做红字直接按折后还是折扣也要显示?
老师好,赔偿给客户的钱一万多,我发票上面做折扣开可以吗?客户同意金额的。
请问老师,我们公司注册的时候注册资本是认缴,上个月我们还了实缴资本产生的增值税怎么入账?
老师,您好,推广用的宣传架制作计入什么科目?
我们是建筑公司,项目上购买,跟保险公司买的安责险。怎么入账?
老师好,一方公司收到开票日期为当年日期的前期发票(实际所属期为2022年、2023年、2024年),一方公司开出开票日期为当年日期的前期发票(实际所属期为2022年、2023年、2024年),业务均真实,这种情况下,双方账务如何处理?如何进行纳税申报?执行小企业会计准则,谢谢
老师,现在检查现金流量表时,顺着发现,25.01月现金科目 ,是贷方余额。原因是这边现金使用时,自己垫了一些,但入账时忘了挂 借:其他应付款了。现在我要怎么调整呢?反过账到1月调整,并更正报表吗?还是直接在25.10月账务处理 借:库存现金 贷: 其他应付款 这样没关系吗?
老师,您好,请问房产税的房产原值,包括土地价格吗
11月份申报10月份的个税,员工离职日期应该写几月的
老师,请问公司的一般户给基本户转款计入什么科目?
老师好,分公司的员工总公司代发工资,账上一直挂着往来怎么办,分公司没有钱还总公司
请问一下支付员工培训费怎么做分录
名种多了,全部体现在上面,要一项项去填,比较麻烦
按增值税法,确实需要这样处理
那按增值税法来吧,麻烦点吧
是的,确实麻烦点,但规范安全