您好 请问写的凭证在哪里啊
麻烦老师帮忙看看这道题对不对
老师 麻烦看一下这样做凭证对不对
麻烦老师帮忙看看这个答案对不对
老师 麻烦帮我看一下这两个凭证分录对不对
麻烦老师帮忙看下,这个表对不,老板说做在10万至15万这样
你好,担保费,计入是管理费用吗?,二节明细是哪个科目
只要董孝彬老师回答,老师我们以系统为准就行可以吗?不管小票了,票也多,懒得去一个一个对,哈哈,我们怎么写分录
老师您好,开票的这个问题,第一,是个人开具给公司的,第二是公司开过来的,,,,两种对于税务风险合规上,哪种更好
老师您好,请问一下,公司是不是尽量规避个人抬头开过来的发票,没注意就涉及了个税的代扣代缴了
你好,制造业,加工铝材,销售是主收入,收到货款,借银行,贷应收账款 这家客户,又买了,辅助材料,粉料,借银行存款,贷其他业务收入,分录对吗?也是同一家打的款,如果直接减少应收款好像不对吧
我是小规模纳税人 我们企业的业务都是先汇款 后到发票 有的是月底到发票 有的是次月到发票 这种分录怎么做账
下列情形中,债券实际利率与票面利率不一致的有( )。 A、债券溢价发行,每年年末付息一次,到期一次偿还本金 B、债券折价发行,按年复利计息,到期一次还本付息 C、债券面值发行,每年年末付息一次,到期一次偿还本金 D、债券面值发行,按年复利计息,到期一次还本付息 老师这道题不明白。是选什么?
老师您好,几个人帮我们盖厂房施工,这个不方便开发票过来公司,只能个人去税务开具建筑施工,这样的话可以吗?不需要个税代扣代缴吧?属于劳务吗
我有个供应商,他先供货给我,但是要我先付款了,他在开发票,这样的改怎么做账
汇率月第一个工作日的美元中间价是以人行还是外管局的价为准?
老师,这个,麻烦您看下
请问2000的利息支出有没有计提到财务费用?
计提了和没计提该怎么处理啊
计提了和没计提该怎么处理啊
计提了就您这样写应付利息 没计提的话 就直接写财务费用2000 是普通发票 不需要写应交税费科目 工本及手续费有另外的单据 您没有上传 对吗
分录怎么写,您能写给我看下吗
借:短期借款400000 借:财务费用2000 贷:银行存款402000
计提了的话是:借:短期借款400000 借:应付利息2000 贷:银行存款402000是吧
计提了的话是:借:短期借款400000 借:应付利息2000 贷:银行存款402000是吧
是的 这样处理正确的
老师,这笔怎么做啊
老师,这笔怎么做啊
请问是按月支付利息还是还款的时候支付利息
按月支付
借:财务费用 贷:银行存款
老师,单就这一个单子,没涉及到付款呢
借:财务费用 贷:应付利息