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老师: 我单位是委托加工销售饰面板的(在采购的刨花板上贴面加工),我结转销售成本时是分别算材料成本,加工费成本与运费成本的期初,本期完工数,销售数(加工费成本和运费成本我是按金额除以平方米)然后是分别核算结转材料、加工费、运费的完工数,销售数与期末数(期初十完工入库)金额/(期初+完工入库),发现结转的销售成本与把加工费等按平方数分摊至每一种材料成本的销售成本不同,有1万多差异,那怎么办?究竟按那种方法结转销售成本才是正确的?如果按加工费分摊至每种产品,那我怎么调整销售成本(才试营业几个月)

2023-11-11 11:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-11-11 11:28

你好,因为结转成本是按照你实际发生的去结转,而你把加工费摊到材料去算出来的是库存商品的成本,相当于你库存100,可能只用了80,所以成本是只有80的。

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你好,因为结转成本是按照你实际发生的去结转,而你把加工费摊到材料去算出来的是库存商品的成本,相当于你库存100,可能只用了80,所以成本是只有80的。
2023-11-11
您好,您对应的支出(委托加工等),需要与对应出入库数据匹配,将支出根据重量等信息匹配至对应产品
2023-11-12
您好,把前2个月成本结转分录红冲了,再按正确的金额做分录,就做在本月,不用去调以前月了
2023-11-12
你好,加工费有发票的话直接计入加工费就行了,这个没有办法避免,只能是根据发票来做账,材料和加工费一起结转就行了
2020-08-24
你好,实际发生的加工费是需要计入成本的,所以你需要在软件上增加这个加工的成本,一般可以通过制造费用或者委托加工物资来处理。
2020-08-21
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