您好,不能直接删除,看是什么原因造成的呢。应付职工薪酬,其他应付款是没给对方支付还是什么原因造成的呢

老师,养老院的,工资走入成本了,借主营业务成本-工资,贷银行存款。然后资产负债表上,应付职工薪酬这个数,我想问一下,这个工资是不是提现到成本里面了?所以资产负债表上应付职工薪酬这个科目没有数
老师请问公司没有开票注销时哪些科目得调整,资产负债表里,应付职工薪酬期末余额321.65元, 其他应付款84972.15元(股东转入交社保用) 这两个科目需要清零吗?怎么清
上月工资做账用的是: 借: 管理费用/工资 贷 :其他应付款(公积金) 银行存款 下个月后来换另一种做账方式, 借 :应付职工薪酬/工资 贷 :应付职工薪酬/公积金 银行存款。 这样公积金的科目直接从上月的其他应付款变成了应付职工薪酬有影响吗 需要调账吗?如何调整?
需要注销公司,但是资产负债表的,银行存款,应付职工薪酬,其他应付款都有数据,是直接删除吗,还是调到哪个科目
老师,人力资源公司(劳务派遣行业)给劳务派遣员工发工资,需要通过应付职工薪酬-工资 这个科目计提吗?比如借:主营业务成本-工资 贷:应付职工薪酬-工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 还是直接借:主营业务成本-工资 贷:银行存款?
老师好,想问一下,做5月份账时,要看一下固定资产计提明细表时,计提明细表是的累计 数据与账面及报表中的数据不一致,象我这种要怎么处理呢。
老师好!我公司欠员工社保已有数月,税务局来访说要查我公司的账,账是在异地,税务局说不允许异地账套现在都有新规出来了吗?
如果发现去年收到的发票,材料的数量和总金额错误,怎么处理更好
2026年股权变更,现在要报2025年的工商年报,那是按变更后填企业的基本信息么?股东及出资信息也是按变更后的填么?只有资产状况和社保按2025年发生的数据填么
老师请问下公司所得税汇算清缴时调增了暂估到材料(无票材料),然后补了企业所得税,那么调增的这个物品材料账上还用做什么处理吗
老师,电子税务局开票,老板有5家公司,如果要开票,不是同一人开,电脑是同一台,这样可以吗?
老师,我想问一下,我们是房地产公司,2012年开发的,近两年都没付款欠别公司的工程款了,去年法拍了几层商铺还债,当时把帐上预付的借方也做了开发成本结转到开发产品了,现在又付有一两笔工程款,请问像这种久不久又付一点款的,是不是也是直接做借预付,贷银行,然后同时做借开发成本,贷预付,同时借开发产品,贷开发成本?
老师,运输费前缀开什么?
你好,想问问关于上月没计提个税,这个月的会计应该怎么做好呢?是要冲红那笔计提的来重新做一笔吗?还是说直接反结账回去重新修改?个税是一定需要计提的吗?小规模是否不需要计提个税的呢?
老师好,经过审计后,进项税和销项税都有增加,那我填报增值税主表的时候怎么填报