您好,是这样的,你说的那个每个月200,是税收递延型保险,不是这个商业保险,你好

某居民个人为独生子女,2019年收入情况如下:(1)全年工资薪金收入260000元,“三险一金”等专项扣除为每月5000元,全年享受子女教育、赡养老人两项专项附加扣除共计48000元,全年劳务报酬收入10000元,稿酬收入10000元,取得特许权使用费所得5万元。已预缴税款合计4500元。(1)全年综合所得的全年收入=()元(2)全年综合所得的扣除项目合计=()元(3)全年综合所得的应纳税所得额=()元(4)全年综合所得的应纳个人所得税税额=()元(5)年综合所得汇算清缴时多退少补的个人所得税
中国公民王某任职于国内甲公司,其独生子正在接受全日制硕士研究生教育。2019年王某有关收支情况如下: (1)全年工资、薪金180000元。缴纳的基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、住房公积金33750元。(2)为乙公司提供一次税务咨询服务,取得劳务报酬3800元。 (3)取得全年一次性奖金48000元。选择不并入当年综合所得计算纳税。已知:综合所得减除费用60000元年,劳务报酬所得以收入減除20%的费用后的余额嫩入新:劳务报屬所得个人所得税预扣半为20%6,每次收入不超过 4000元的。减除费用按800元计算:子女教育专项附加扣除标准为1000元/月,王某夫妻选择由双方分別按扣除标准的50%%扣除。 1.算王某提供税务咨询服务应预扣预缴个人所得税税额? 2计算王某2019年度综合所得应缴纳个人所得税税额? 3计算王某2019年取得全年一次性奖金应缴纳个人所得税税额?
中国公民王某在国内甲公司任职,同时兼任国内乙公司的董事。2021年全年收入如下:每月工资收入12000元,甲公司每月从中代扣代缴社会保险费840元、住房公积金960元;取得乙公司支付的董事费收入共80000元;出版一本专业图书取得稿酬收入20000元。王某为独生子,父母均已年过60岁;王某正在偿还首套住房贷款及利息;其有一独生女正在读高中。王某夫妻约定由王某扣除住房贷款利息和子女教育费。请计算王某2021年应缴纳的个人所得税并回答以下问题。(1)单选题在计算综合所得的应纳税所得额时,劳务报酬应计入的收入额为()元(2)单选题在计算综合所得的应纳税所得额时,稿酬所得应计入的收入额为()元。(3)单选题在计算综合所得的应纳税所得额时,全年收入额为()元。(4)单选题在计算综合所得的应纳税所得额时,可以扣除的专项扣除金额为()元。(5)多选题在计算综合所得的应纳税所得额时,准予扣除的专项附加扣除包括()。(6)单选题在计算综合所得的应纳税所得额时,准予扣除的项目合计金额为()(
三、居民个人张某2021年度有关收入情况如下:1.每月从任职单位取得工资15000元(已扣除“三险一-金”),每月允许扣除的专项附加扣除额均为2000元,假定无其他扣除项目;2.4月,取得劳务报酬收入2000元。3.6月,取得稿酬收入30000元。4.从持股超过1年的上市公司取得股息30000元。假定张某年度内无其他收入和调整项目。要求:1.计算张某2021年2月份的工资薪金收入应预扣预缴的个人所得税。2.计算张某2021年劳务报酬所得和稿酬所得应预扣预缴的个人所得税。3.计算张某2021年其他所得应缴个人所得税。4.计算张某2021年度的综合所得项目年终汇算清缴应补(退)税额。
(1)全年工资薪金180000元,缴纳基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、住房公积金33,750元。(2)为乙公司提供一次税务咨询服务,取得劳务报酬3800元。综合所得全年应纳税所得额超过36000元至144000元的部分,税率10%,速算扣除数2520元。子女教育专项附加扣除标准为1000元/月,王某夫妇选择由双方分别按扣除标准的50%扣除。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,进行计算:(1)计算王某提供税务咨询服务应预扣预缴的个人所得税。(2)计算王某2021年度综合所得应缴纳的个人所得税。
会计助理一般开什么票
有建筑行业一般开什么票
我在某景区内开特产店,跟他们属于联营模式,他们没有持股,所有的收入都从收到他们的公账中,他们开票卖给客户。比如我卖了100万,钱收他们账上,他开票和报税,他收走20万做房租,我们开80的发票给他。如果每月不足100万,就要补足20万的房租给他。请问营业额满足100万和不满足100万分别怎么做账?
老师,麻烦帮我找一下国税发〔2003〕89号文件的内容
有拉萨地区的老师吗?想问一下,我们单位4月份新增了一个员工的职工保险(单位第一次给员工上社保),增员的时候勾选上工伤保险了,可是5月份扣社保时发现没有工伤这个险种的金额,现在6月份要扣5月份的社保了,还是没有工伤保险的金额,是怎么回事呀老师?
我们公司在闲鱼上买了一些色卡(色彩校准的东西)对方是一个个人开具的照相器材*色卡的发票,金额有2000多,需要给他代扣代缴个税么?
研发费用里面的招待费能否使加计扣除 是否能突破所得税税前扣除?
老师,请问一下跨区域申报个税这个,我们是广西钦州市的公司,有广西南宁的项目,同个省份的跨区域,需要申报异地个税的嘛
买了一辆二手车,车况比较老旧了,入固定资产好还是入长摊好,我的上级主管建议“没有非要进固定资产的必要,结合项目具体情况可以考虑入长摊”
老师,这个我要办税→综合信息报告→身份信息报告→新办纳税人开业,这个税务登记现在是不是自动开通了,
是不是只有“商业健康保险”才能按2400/年扣除?题目中只说是“商业保险”,所以不能扣除
恩对就是这个意思的了