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你好,开具100万数电发票冲红100万。又开了正数100万,怎么作账务处理?

2023-11-17 17:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-17 17:38

先做收入然后再红冲 然后再做收入

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快账用户3897 追问 2023-11-17 17:38

要做几个?怎么做?

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齐红老师 解答 2023-11-17 17:40

1.借应收账款100贷主营业务收入100贷销项 2.冲红100万发票:借:应收账款(或银行存款等科目) -100万贷:主营业务收入 -100万应交税费-应交增值税-销项税额 负数 3.重新开具100万发票:借:应收账款(或银行存款等科目) 100万贷:主营业务收入 100万应交税费-应交增值税-销项税额

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快账用户3897 追问 2023-11-17 17:52

老师,前面开的和冲红的都是等额,为什么还要做账务处理呢?

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齐红老师 解答 2023-11-17 17:58

同学你好 肯定要做的哦

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先做收入然后再红冲 然后再做收入
2023-11-17
嗯嗯,可以红冲的,没问题的
2023-05-24
红冲24年的销售收入3万就是
2024-02-01
你好,用负数冲销以前100万元, 重新按开票90, 借工程结算10, 应收账款, 贷工程结算90, 应交税费--应交增值税, 银行存款10
2020-11-23
同学你好 这个按照实际业务来开就行
2022-01-05
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