您好, 发生了 也需要申报的

没有收入,没有印花税税种认定,需要0申报吗
税(费)种认定查询没有印花税这个种认定,是不是就不需要申报印花税了?
老师,请问,企业的税种认定那里没有印花税,还需要申报印花税吗?
印花税申报,我们公司税种认定信息没有印花税,那是否需要印花税申报 啊
请问老师,税费种认定里没有印花税,本期也没有收入,需要印花税0申报吗
老师,公司是一级代理商,二级由于二级代理商备货过多,导致库存较多,现我们找客户帮他们销库存,但二级代理要先退货给我们,我们再转卖出去,但是这个是亏本销售的且产生税费,这个亏本的差价和税费由二级代理承担,请问他们把差价及税费合计支付给我们,我们要给他们开什么发票?需要写什么证明?
老师,科技企业,请问合同是系统的开发及技术服务,开发票税率是6吗
老师,个体工商户经营所得累进税率里的应纳税所得额,有没有扣除每年6万后的应纳税所得额?
老师计提工资是借成本费用:100 贷:应付职工薪酬:100 在发放的时候给做了10月的罚款 账务处理怎么做?借:应付职工薪酬100 贷:银存90 10元的这个金额做什么账务
老师你说我们公司给员工做的处罚扣款在哪儿做账务处理
老师,现在公司进行降低注册资本,请问降资办理有哪些流程?
之前收到的进项发票已经抵扣了,这个月冲红了,分录怎么做
老师,请问下,如果我们给别人开票的时候,把我们公司的银行账户填错了,有影响吗?需要作废了,重开吗?
老师,之前几年的应交增值税下面的科目没有仔细核对,导致,后面出现账上的未抵扣的增值税变少了几万,以前查过,可不知道那些出错了,现在把这些打算勾选抵扣,可账上不知道哪里出错,这个差的未抵扣增值税,怎么调整呢,现在电子税务局里已勾选了抵扣,这个账怎么弄呢
能不能只申报增值税,不申报附加税
那之前没有报的话会有影响吗
影响肯定是会有影响的,只是现在说查的不严
我税种认定里没有印花税,我需要加上去吗,怎么加啊
这个你最好去税务局操作,让税务局给你添加
如果不添加也没关系,以后正常报就行,也可以吧
对,没错你知道以后最好还是需要申报
我看他申报期限类型,只有按次申报,这是多久申报一次啊
按次申报就是你发生的义务才需要申报