关键是进项税是否已经抵扣?

老师需要销售公司车辆可以自己开票吗?已什么项目开具?
车辆报废处理,收到一笔车辆残值款,那需要开票给对方吗?入营业外收入吗?
老师,公司报废车辆发票开什么明目?
公司报废车辆收入需要缴纳增值税吗
我们公司报废了一辆车现在有收益要给对方开票,但是我们没有销售业务,这个开票开什么发票,税目是什么,需要向税务局备案吗
老师,您好,请问库存余额表有个品名有金额没数量,这个怎么录期初数啊,是直接说数量填1,还是金额加到其他名称里面
老师您好,请问企业所得税申报表里职工薪酬填写的实际支付给职工的应付职工薪酬填写的金额包含1月份付上年12月份的工资吗
老师专家评审费计入什么 我公司申报劳务报酬所得
请问老师,劳务派遣什么决定是否适用差额征税?
老师,问个出纳岗的问题,老板垫付了一笔钱,对方开了发票给公司,现在要给老板报销这笔钱,可以用公账转给老板吗
甲公司如果想把固定资产部分折旧年限变短,长期待摊费用年限也变短可以吗,有什么影响吗 ,需要税务局备案什么的吗
朴老师,我公司是电商公司,卖芒果冰淇淋、果汁,那我公司的广宣费是不是空调按照30%的比例来扣除?因为果汁属于饮料。
老师 前任会计把已经离职的个税多扣了200元 公司现在决定不给离职员工,那我转营业外收入 需要缴纳增值税吗 我是6个点的一般纳税人
研发费用如何建账,如何用原始资料
老师,一个员工从多出有薪金所得。在不同公司报个税时都有减除费用5000。但是5000是必选项,不能更改。我觉得在主体公司减除5000,但是其他公司申报个税时强制有5000的减除。这个该怎么处理?
进项税?哪里来的进项税?不是我们收入吗?
跟你购入时是否抵扣有关
之前肯定是有的,买车的时候
相当于废铁的收入
那么就开废品的项目,税率13%
这上面写的?
关键是你已经抵扣了进项税,所以税率就是13%