不合规 三流不一致 虚开发票7万吗
A公司从B公司购电线材料,应付7万,B公司欠C公司3万广告位钱。。A公司替B支付C公司3万,C公司开发票给B.B公司剩余的货款4万有D公司开发票给A,合同咋签
老师,对方有AB两家公司,A公司欠我司10万,B公司欠我司5万。想把A的货款转到B上面。 现在A公司开10万的发票给我,余额清零; 我 开10万的发票给B公司,B公司就欠我15万。 这中间没有税款和费用差额吧? 税率都一样,A开10万给我抵扣了,我也开10万给B了。增值税相当于0,附加税也就没有了
我是要做b公司的会计分录:a公司是b公司的客户,a公司是欠b公司的货款,a公司是代b公司付货款给b公司的供应商C公司10万,然后a实际只欠b公司7万元,然后b公司要退回a公司,这个会计分录怎么样做
我是要做b公司的会计分录:a公司是b公司的客户,a公司是欠b公司的钱,a公司是代b公司付货款给b公司的供应商C公司10万,然后a实际只欠b公司7万元,然后b公司要退回a公司,这个会计分录怎么样做b付货款c公司时,会计分录是不是这样做?借:应付账款10贷:应收账款10但是a公司只欠b公司7万,b公司要返还a公司3万元,这个分录应该怎么样做
A跟D合作,A跟C合作,A跟B合作, A给C现金结账,A欠D款4万,B欠A款10万 由于A没有资质,C给D开票16万,D给B开票10万 由此抵销 C开票给D16万,D开票给B10万,剩余A的发票6万 B转款A10万,A欠D的4万,D私下转A剩余的6万 问题: D公司的损失成本有哪些 D公司由此造成的风险有哪些
底下合计是属于啥费用
老师,您好,去年7月份我们和一家传媒公司签订了合同,服务时间24.7-25.6月份12个月,一共是138000元,当时在7月份挂的应付账款138000元,当年7月份支付了5万元,所以后期应付账款余额是88000元。当时7月份挂的这笔应付还做的长期待摊费用,每个月分摊11500元。一直分摊至今年的3月份,长期待摊费用余额还剩下34500元为分摊。现在财务发现这个合同已经终止。不合作了。也就是说剩下的88000元不用再付了。需要调成月为零,再就是长期待摊费用科目余额也需要调整为零。还有就是需要多分摊的费用冲减。请问这个需要如何做分录
请问老师,电子税务局上修改了23年的财务报表,国家信息公示平台网上的23年年报是否需要同步修改
个税有退税,25年不退24年的费用。 会一直累计吗?还是会清零。
老师,请教个问题,32公斤等于0.032吨,对吗?
老师好,银行有个那种不联网的什么APP,意思从这上面发工资不会体现在网银流水上,可以规避员工个税,这可行吗
24年工商年报中,实收资本为0,实缴时间应该填写哪天?
找郭老师,有问题咨询(其他老师不要接啊)
餐厅自采购和所有的费用怎么算
请问长期待摊费用当月增加、是当月摊销还是次月摊销
现在要怎么弄一下呢
两种 一种a红冲发票 开正确的 还有一个出委托书 a委托个人收款 第二个有风险的
a将拖欠这10个个人账户的钱(债权)转让给b公司,由b公司来付是吗,那b公司这边有了这个转移协议,还需要做什么处理
不需要做其他的处理