你好,你账务处理没有重复就行,你标记一下这个过节费已经单独做了。
我们单位发工资不固定,有时候一个月发两次,有时候两个月都不发,但是每个月都做工资表,每个月都按工资表申报个税,申报好了可能隔两三个月发放,发放的金额还会有变动,导致每个月账上的工资和自然人个税申报系统里都对不上。现在会计事务所的人说这样影响汇缴,要重新调整,请问该怎么调整?
老师您好,今年1月份我们已经申报过年终奖的个人所得税了(一次性奖金填报)。但是后来做账过程中,财务经理说我们发了超市卡每人500元,共24500元,也应该计入年终奖。现在她让把这24500元当做工资的一部分在2月份中计提一次,24500单独做了一个工资表。可是我不太明白,个所税这块应该怎么办?这些钱当时按费用处理的,申请报销直接对公转账给超市了。我这次月初发工资的时候,24500的工资表和正常的工资表是两张,怎么带入系统做个税?有点懵。
员工社保是公司全部承担的,申报工资的时候还是有将个人部分写开。因为是做的先发再申报,8月发了工资,9月才申报,个税也是9月扣。做账我是,计提借,管理费用-职工,贷,应付职工薪酬。发放:借应付职工薪酬,贷社保个人部分,贷个税,银行存款。但是这样银行存款发出去带的金额和8月实际发放的金额就对不上了 ,或者说,个税部分我应该单独做一个分录计提吗?九月做账再来发放。那个人社保部分应该怎么做呀,因为申报工资,填基本养老,医疗的时候有填。求求老师们救救孩子吧
老师您好,我们公司现在申报个税,这个月把法人的工资转过来了,之前法人在另外一家公司申报个税,现在是法人申报个人的时候达不到缴纳税费的标准,也就是不产生税款,但是购买了社保也没有从另外一个公司转过来,但是实际我做工资表的时候社保这一栏显示了,而且我发放的时候扣除了,老师,这种的我现在怎么做分录呢,麻烦您说下,谢谢老师。
老师为什么要有最后两笔分录。 我们单位计提和发放派遣人员工资时候直接扣了个人和单位部分,社保没有单独区分个人和单位 也是一起计提缴纳,开票时候按应发工资开出,扣除额是怎么算的啊?确认收入时候是出了税费就直接确认到收入了 这样对不对? 像我们这样是不是不用做最后那个分录了。
老师您好,我们购进两台二手车自用,产生的二手车交易服务费应该入什么科目
老师,问你倒出24年的企业年度报告
老师,这个是停车票还是餐饮?
老师印花税不计提,直接缴纳可以吗
老师,快递行业一般纳税人进来的发票做:借:主营业成本 借:进项税额 贷:应付款 因为进来的发票挺多的,暂时不想做成本,能放在那个科目上过渡一下?
老师,我们公司是电力安装公司,卖一台旧设备给甲方并安装,开票税目按卖货13%还是建筑安装9%,属于混合销售按我们主营9%吗?(公司营业执照有建筑安装,和销售设备均有)
公司有个股东需要做股权转让,公司原来注册资本未全部到账,转让值要按什么来计算?程序是先做什么再做什么,需要准备哪些资料?
老师好,小规模公司开普票是不是相对好注销一些
用营业执照在亚马逊开店,亚马逊的收入就属于这个公司吗?
我们公司自建厂房的勘察费计入什么科目?是二期的勘察费,主要二期还没拿地,还不确定干不干。