您好,这个是收到的收入吗?
老师好,借:银行存款 贷:应收账款 这个凭证之前是不是应该还有一个凭证?
老师我这有2个小规模公司,每月从一个账户转另一个账户3500元,我怎么做账,借:银行存款3500贷方应该怎么做?
老师你好,之前一张凭证记的,借:银行存款 贷:应收账款-A,本来应该是应收账款-B,我可以现在直接做一张凭证,借:应收账款-A,贷:应收账款-B吗?
老师,在1月份的凭证里我做了一个凭证借银行存款,贷营业外收入(销售税金),但这个凭证应该是借银行存款,贷应收账款。我现在应该怎样处理
老师,小规模纳税人开普票是免税,做凭证就是借:应收账款/银行存款,贷:主营业务收入吗?
老师,固定资产折旧完,剩余残值,处置的价格低于残值可以吗
请问出口退税的税务机关对企业的要求是什么
老师,6月份客户没有要求开票,6月份账并没结账和进行申报增值税申报的,但7月份的时候客户要发票,这个时候我如何做账啊?
请问服务合同的条款又有服务,又有推广,没有区分两者各自占比多少,入账的时候要按哪个费用入?
请问老师我们公司支付的一个开发软件费8.5万需要分摊吗?
生产单位给技术部门做的技术样品。应该怎么做 一边做研发费用,一边做什么
在开3次根号结果是0.41976
老师,修改2023年的年报对季度报有影响吗
=(1.06*1.08*1.1)=1.25928
老师 我们买供应商的货 供应商也买我们的货 我们给供应商预付款 供应商也给我们预付款 怎么做分录呢
是的,这是收银交班单
借,银行存款。贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税
折扣不用管是吗?只按实际收入做账吗老师
对,按照实际收入来做就可以
好的谢谢
别客气,帮忙给个五星好评,多谢多谢