你好,二级科目进入到其他里面就可以

、资料:某单位2010年10月的有关资料如下: 1销售商品40000元,款项已存入银行 2销售商品10000元,款项8000元已存入银行,其余款项暂欠 3预付下年度仓库租金6000元,款项已付 4收到上月客户所欠货款4000元,存入银行 5计提本月短期借款利息1000元 6预收货款8000元已收妥入账,下月发货 7摊销本月应负担的报刊费200元 8用银行存款支付广告费2000元 9以银行存款支付材料费5000元 10支付本季度短期借款利息3000元,其中包括本月已预提短期借款利息1000元 老师,请问第5 7 10项应该怎么计算,不太理解
1)我司用银行存款赔付客户2795元,并将残损机器收回仓库进行维修(待处理)。2)经过与德邦协商,赔偿我司】500元,已用银行存款支付。3)我司对机器面板进行维修,总花费300元,以银行存款支付。4)该洗衣机经过维修后以1500元价格出售,购买人以银行存款支付。请计算此次货损总计给公司造成多少损失?并列出完整的会计分录。
1)我司用银行存款赔付客户2795元,并将残损机器收回仓库进行维修(待处理)。2)经过与德邦协商,赔偿我司】500元,已用银行存款支付。3)我司对机器面板进行维修,总花费300元,以银行存款支付。4)该洗衣机经过维修后以1500元价格出售,购买人以银行存款支付。请计算此次货损总计给公司造成多少损失?并列出完整的会计分录。
大胖虎公司2022年8月发生如下业务:(1)销售甲产品20000元,货款当月已经收到,销售乙产品30000元,货款未收;(2)银行转账支付9月办公室租金20000元;(3)收到黄花公司上月所欠货款9000元存入银行;(4)银行转账支付本月移动电话等通讯费用700元;(5)收到丙公司支付的某产品定金10000元,存入银行;(6)本月摊销年初已经支付的财产保险费用500元;(7)计算本月贷款利息15000元,并支付上月应付利息15000元;(8)本月应收借款利息2000元,尚未收到。分别用收付实现制和权责发生制计算8月该公司的收入费用和利润(6个数字,需要过程)
大胖虎公司2022年8月发生如下业务:(1)销售甲产品20000元,货款当月已经收到,销售乙产品30000元,货款未收;(2)银行转账支付9月办公室租金20000元;(3)收到黄花公司上月所欠货款9000元存入银行;(4)银行转账支付本月移动电话等通讯费用700元;(5)收到丙公司支付的某产品定金10000元,存入银行;(6)本月摊销年初已经支付的财产保险费用500元;(7)计算本月贷款利息15000元,并支付上月应付利息15000元;(8)本月应收借款利息2000元,尚未收到。分别用收付实现制和权责发生制计算8月该公司的收入费用和利润(6个数字,需要过程)
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗