同学你好 这个多少钱呢
老师医院食堂免费吃,食堂单独做账1、食堂购买的餐具:借医疗支出福利费,贷应付职工薪酬再,借应付职工薪酬贷现金2、那食堂购买的米面菜直接就一个分录借医疗支出福利费贷现金是吧谢谢老师
老师,你好!单位买空调从对公账户打给个人了,预付100000,请问我分录怎么做啊,谢谢!
老师,请问单位食堂购买了空调,完整的应该怎么做账?做职工福利费吗?分录怎么写?谢谢!
老师,请问我上月做了一笔职工食堂餐费暂估,借:管理费用-食堂40000,贷:应付职工薪酬-食堂40000,不知分录是否正确?本月收到发票冲暂估,应该怎么做分录入账?请详解谢谢
老师,请问一下就是小规模开出的10万块钱免税票,在纳税申报的时候需要换算成不含税的吗?
公司目前还没有规模的销售业绩,只是每隔几个月有一单,给员工发工资也是有的月份发,有的月份没发,每个月多少老板也没说固定工资,这种情况做账是不是在没有发工资的月份也要“按照所在城市”的最低工资计提呢?
你好。4000一个月工资每个周未单休5月1至3号放假
之前地址在安徽合肥市里,现在地址经营异常了,新地址现在在安徽县城了,需要省会变更到县城,有可以吗
老师,如果在异地设立分公司,异地发生的工资计入分公司,但是分公司不开票,开票用机构注册地也就是总公司,可以吗?
老师好,外贸企业出口退税,因退税率差导致需做进项转出,有多的进项发票,这部分可以抵扣吗
投资款比注册资金还多,怎么做账
老师,您好!机构注册地在A市,办公地点在B市,B市只是作为业务部门办公室,业务员开发业务是全国各地,现在b市发生的费用,都做在公司的账里可以吗?
企业所得税季度末从业人数取数应该是取个税属期3、6、9、12这几个属期的申报的人数对吗
企业所得税季末从业人数取数个税系统属期3、6、9、12的申报人数对吗
比如上千吧?我是问这个问题
计入管理费用福利费就可以
完整的分录怎么写呢?比如还要作固定资产,
不用做固定资产 借管理费用福利费 贷银行存款
那老师用应付职工薪酬里的福利费可以吗?二者有区别吗?
这个也可以 但是你得合并工资交个税
那应该入哪个好呢?讲课老师说入职工福利费?工资是工资,这个是职工福利费。
那你就做 借管理费用福利费 贷银行存款
那我不明白,为什么不是应付薪酬里的职工福利费,这个是不是更准确?
因为这个要合并工资交个税的呀
这不是发的东西呀,是企业做的职工礻
福利费,我觉得不用合并交个税啊,这里我在想想吧,不明白?
但是你 通过应付职工薪酬了就要合并工资交个税 所以你老师才让你直接做 借管理费用福利费 贷银行存款
不是的,讲课老师说的是入应付职工薪酬。
通过应付职工薪酬就要合并工资交个税的 你可以问问税局