同学你好 这个多少钱呢

请问老师我们单位购买了健身卡给职工健身,我做管理费福利费,这个要交税吗?怎么交
老师,请教一下,做汇算请教时的时,纳税调整项目明细表里的 职工薪酬怎么填写,是填写的 包括工资薪金,福利费,职工教育经费,所有的这些合计吗?谢谢
老师医院食堂免费吃,食堂单独做账1、食堂购买的餐具:借医疗支出福利费,贷应付职工薪酬再,借应付职工薪酬贷现金2、那食堂购买的米面菜直接就一个分录借医疗支出福利费贷现金是吧谢谢老师
老师,你好!单位买空调从对公账户打给个人了,预付100000,请问我分录怎么做啊,谢谢!
老师,您好,请问我公司有食堂给员工做员工餐,规定一顿饭费用标准,从员工工资中扣除,这个分录怎么做?食堂扣的钱拿去买菜,不够的再从公司支出,这个分录怎么做?食堂的支出是福利费吗?可以扣除吗?
如果公司第一季度企业所得税应纳税所得额 超过300万 季度申报 就得25%缴纳企业所得税 第二季度小于300万的 话还是按25% 这个缴纳企业所得税吗
六税两费 是分别指的什么? 为啥 只交城建税和教育税附加和地方教育税附加呀
老师 社保是怎么申报啊
老师你好,建筑公司现在需要开具发票,但是这个项目是3年前的,甲方付款60%,工程已完工,发票当时没有开具,现在要全额开具完成后付尾款,这种账务怎么处理
应付账款科目余额表和供应商往来账期末余额对不上,主要是什么
老师,你好,注销公司清算后,现金70000 实收资本30000 未分配利润40000 这个要交多少分红税
老师,回函不符需要替代测试吗?
老师,企友软件,没交服务费的情况下,有办法在新电脑上下载软件,和备份恢复数据吗
老师,我们和A公司合作,对外是A的名义,货款也是直接到A的公户,之前是我们实际分成多少给A开多少发票(因为是电商,销售额结算会有延迟),本月销售额突增,A要求我们提前给他们开发票,是否合理?A是不是应该先计提费用,我们在实际提款时,给他们开发票?
老师,下午好。公司跟银行贷款了,要转出去,怎样转合规合理
比如上千吧?我是问这个问题
计入管理费用福利费就可以
完整的分录怎么写呢?比如还要作固定资产,
不用做固定资产 借管理费用福利费 贷银行存款
那老师用应付职工薪酬里的福利费可以吗?二者有区别吗?
这个也可以 但是你得合并工资交个税
那应该入哪个好呢?讲课老师说入职工福利费?工资是工资,这个是职工福利费。
那你就做 借管理费用福利费 贷银行存款
那我不明白,为什么不是应付薪酬里的职工福利费,这个是不是更准确?
因为这个要合并工资交个税的呀
这不是发的东西呀,是企业做的职工礻
福利费,我觉得不用合并交个税啊,这里我在想想吧,不明白?
但是你 通过应付职工薪酬了就要合并工资交个税 所以你老师才让你直接做 借管理费用福利费 贷银行存款
不是的,讲课老师说的是入应付职工薪酬。
通过应付职工薪酬就要合并工资交个税的 你可以问问税局