在的 具体的什么问题的
@郭老师继续回答,谢谢啦,@郭老师
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老师,我们公司卖茶叶的,入住了一个酒店,客户买茶叶都是在酒店结算,酒店再按照销售额的60%跟我们结算,40%相当于我们的租金,每次结算我们直接开票给酒店,如果买茶的客户要开票,这个票是酒店开给客户吗?
老师老板让我做一个工资拆分的合同,这个工人工资8000怎么拆分,社保要交多少钱失业养老工商医疗但是多少钱
冲话费100到账110怎么做分录啊
请问老师。个人能去税务局代开专用发票给公司吗?
老师您好,国际战略和全球化战略在题里谁强调单向沟通呀
买社保没有工资流水,有申报工资,会影响以后领养老保险的吗
一般纳税人企业有开免税发票和不免税的,但抵扣时把免税的进项抵扣了,如果现在进项税额转出,那要不要更正之前的报表补交税费呢,还是在下个月做处理就好? 请问老师这个问题
老师,公司自建的办公楼已经验收合格,房产证也有了,但是建办公楼的发票没收齐全,还在在建工程科目,没法转固定资产,该怎么计提折旧呢?因为供应商公司出了问题,还不确定什么时候能开过来发票
老师属于会计政策变更有哪些
委托加工涉及库存商品出库,和支付加工费,这两个分录怎么做?
郭老师,那红冲的5万,这个495的增值税要退怎么弄,第三季度缴纳了企业所得税,2300多,也面临要退
去年11月注册的,就一点点费用发票
当时你们还交了所得税,那你得申请退税,主要是你税务局那边可以退吧 你到时候填写年报的时候,你看一下税务局给退,如果他通知你不给退的话,你在纳税调增,在纳税调整明细表扣除项目30元填写账载金额。
你要是不会的话,你再来找我
好的,谢谢郭老师,下周一问一下税务局专管员
对的,你可以问一下你税务局那边给你退税吧,退更好。