你好!这种情况不需要另外做分录
固定资产折旧完残值是0.,请问账务怎么处理
固定资产折旧有净残值,每月折旧,那净残值怎么处理
固定资产提完折旧没有残值的情况下需要进行固定资产清理账务处理吗
固定资产已折旧完了,还有残值,账务应该怎么处理?
老师您好,固定资产折旧完了账务怎么处理有残值
老师,广东税务的远程可视化功能,后台审核,是不是上班时间才能用
老师出季报暂估入账计入成本吗,下个月是不是要全额红冲呢
老师,老板私人款打到公账上,做得其他应付款,这个借款需要给老板支付利息吗
跨境电商里的预留金额在利润表里怎么体现
老师,研发费用加计扣除是怎么算的,比如我们公司研发费用是1万元,100%加计扣除是不是就可以算研发费用2万了?
老师学完实操面试成功了一家小的制造业,有十几个销售,车间五六个人的厂子,明天第一天上班,首先看什么注意什么,或者说交接时候向上一任会计问什么?
老师,我买电线给人家做工程用的,然后对方不要发票,我要不要把买电线的发票开出来
这里为什么要÷(1+5%),而不是1+9%
老师,请问,其他应收款挂着账是老板注册资本验资后又换回验资公司,在注销公司时,必须要把钱转回公司才能注销吗?这种情形和税务解释能给注销吗?没有那么多钱二百万
建筑企业的农民工需要交残保金吗
如果我要把这个固定资产专卖给其他公司,会计分录怎么写。还有买卖金额可否随意定价?
您好!这个做固定资产清理。 按市场价,太低了税务局会核定
那没有净残值,那固定资产清理,是否要增加固定资产原值,那这样才会平?或者老师麻烦写个分录给我,谢谢哈
你好!没有残值,但是你有卖残值收入?
是的,我可以当废铁卖给另外公司,另外公司继续使用?这个整个会计分录怎么写
你好! 一、将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、等 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 应交税费 四、清理净损益 净收益 借:固定资产清理 贷:营业外收入
那固定资产清理最后挂账吗?这样平不了
你好!平了啊。你是看到哪儿不平?
这个怎么处理
你好!你第一个就不用了。借累计折旧 贷固定资产1000就好了 然后卖出去的,借现金等,贷营业外收入 应交税费