你好!这种情况不需要另外做分录
固定资产折旧完残值是0.,请问账务怎么处理
固定资产折旧有净残值,每月折旧,那净残值怎么处理
固定资产提完折旧没有残值的情况下需要进行固定资产清理账务处理吗
固定资产已折旧完了,还有残值,账务应该怎么处理?
老师您好,固定资产折旧完了账务怎么处理有残值
老师,请问这个四笔如何登手工账?谢谢
本年固定资产原值10万无票入账,本年该固定资产计提折旧4万,那么汇算清缴应该调增多少,填在哪里
在填汇算清缴利息支出时,债权性投资与其权益性投资比列为:金融5:1,那么公司注册资金为10,2023年借了50,然后到了年底还有20没还,如果按金融5:1,2024年可以借款多少,利息才能全部扣除
这题涉及的分录给我写一下吧
老师您好,车间生产用的模具是记入固定资产还是制造费用呢
老师,买的财务软件账套只能用5年,是接无形资产摊销吗?
老师,我这个月添加的子女教育,我去年数据忘记添加了,还能更正吗?
你好,这个财务报表报送(月报)报的是什么?税种认定里面没有写财务报表报送啊
老师,我今天添加的同事,专项附加扣除怎么累计是16000呢
现在更新的专项附加扣除可以抵扣之前的2024年的个税工资吗?
如果我要把这个固定资产专卖给其他公司,会计分录怎么写。还有买卖金额可否随意定价?
您好!这个做固定资产清理。 按市场价,太低了税务局会核定
那没有净残值,那固定资产清理,是否要增加固定资产原值,那这样才会平?或者老师麻烦写个分录给我,谢谢哈
你好!没有残值,但是你有卖残值收入?
是的,我可以当废铁卖给另外公司,另外公司继续使用?这个整个会计分录怎么写
你好! 一、将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、等 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 应交税费 四、清理净损益 净收益 借:固定资产清理 贷:营业外收入
那固定资产清理最后挂账吗?这样平不了
你好!平了啊。你是看到哪儿不平?
这个怎么处理
你好!你第一个就不用了。借累计折旧 贷固定资产1000就好了 然后卖出去的,借现金等,贷营业外收入 应交税费