齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,没问题,可以开这个发票
那请问全电发票的税务编码是多少?有没有什么涉税风险的?
正常的业务就是没有风险的,这个至于编码的话,我不太确定编码是多少
你可以在开票系统里面查询一下
就是找不到呀
https://bmjc.jss.com.cn/Contents/smartCode/web/index.html#/index 这个是智能查询您试试看
带出来的是“*建筑服务*环保工程服务”,系统自己带出来的信息是“您选择的是建筑服务特定业务”,请老师确认下,谢谢!
这个和你们这个有关系,就是这个
那请问有没有什么涉税风险的?
这个没有风险,只要你真实的业务就可以
老师,请问费用报销需要什么附件?
这个需要费用的发票和你们付款的回单
如果是住宿费呢?
一般提供住宿费的发票,还有比如说你往来的交通费的单据
就例如打车的发票是吧
对,没错儿,就是类似于这样的发票
那如果是招待客人用的,进项转出是吧,为了规避风险
对招待客人的住宿是需要进项税额转出的
那请问如果是2023年5月凭证,放2022年12月高铁票可以吧?
可以入账,但是需要通过以前年度损益调整入账
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正常的业务就是没有风险的,这个至于编码的话,我不太确定编码是多少
你可以在开票系统里面查询一下
就是找不到呀
https://bmjc.jss.com.cn/Contents/smartCode/web/index.html#/index 这个是智能查询您试试看
带出来的是“*建筑服务*环保工程服务”,系统自己带出来的信息是“您选择的是建筑服务特定业务”,请老师确认下,谢谢!
这个和你们这个有关系,就是这个
那请问有没有什么涉税风险的?
这个没有风险,只要你真实的业务就可以
老师,请问费用报销需要什么附件?
这个需要费用的发票和你们付款的回单
如果是住宿费呢?
一般提供住宿费的发票,还有比如说你往来的交通费的单据
就例如打车的发票是吧
对,没错儿,就是类似于这样的发票
那如果是招待客人用的,进项转出是吧,为了规避风险
对招待客人的住宿是需要进项税额转出的
那请问如果是2023年5月凭证,放2022年12月高铁票可以吧?
可以入账,但是需要通过以前年度损益调整入账