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招待费发票有专票,我把进项税抵扣了,次年做纳税调整的时候招待费有调整的话,已经抵扣的进项税有影响不

2023-11-30 10:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-30 10:34

你好,你已经抵扣的话是需要做进项税额转出的

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快账用户6131 追问 2023-11-30 10:38

但是费用发票里面有专票普票,调整的时候只是把那多的40%调整出去,那40%没有对应是那笔呀,怎么进项税额转出呢

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齐红老师 解答 2023-11-30 10:40

我说的转出是只是需要你把这个进项税额部分转出

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快账用户6131 追问 2023-11-30 10:44

我的意思是调整出去40%怎么判断是包含专票的呢

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齐红老师 解答 2023-11-30 10:45

招待费你不管多少的话,都是需要你进项税额转出的,不在于调整的部分

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快账用户6131 追问 2023-11-30 10:53

意思就是招待费专用发票开了也没用,进项税都不能抵扣

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齐红老师 解答 2023-11-30 10:53

是没错,就是这个意思和你那个所得税那个抵扣没有关系

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快账用户6131 追问 2023-11-30 10:54

差旅费的专票是可以抵扣的是不

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齐红老师 解答 2023-11-30 10:54

如果是员工出差的专票是可以抵扣的

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快账用户6131 追问 2023-11-30 10:58

是所有招待费发票的专票都不能抵扣,还是说有部分不能抵扣

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齐红老师 解答 2023-11-30 10:58

所有招待费的专票都是不能抵扣进项税额的

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