你好,像你说的这种分的这么细的话,肯定是需要税务会计计算好,已经勾选抵扣的,提交给做账会计的呢
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
老师,公司租给老板住的宿舍产生的房租和水电费如何入账?
职工交通费抵扣怎么抵?
不是认证在每个月的1号对上月进项认证吗,不是要看那个企业的税负来算应该需要认证多少进项税发票吗,那是记账会计先做账计入应交税费-应交增值税(进项税),然后下月1号税务会计勾选抵扣完,再告知记账会计做分录?
是认证在每个月的1号对上月进项认证,不过这个可以在月底就提前算出来,税务会计就可以告知做账会计
那也就是记账会计先记账做应交税费-待认证进项税,月底他再转入应交税费-应交增值税(进项税)
是的呢,而且记账会计做账是12月做11月份的账,所以完全可以等税务会计把勾选确认好的给她之后,他才做账。她前期可以先把银行账做了
哦这样的啊,好的谢谢老师
不客气,祝你一切顺利的呢