意思是91万加上这些税额吗
跟客户借款40万,没有加税点,转的公账,还款方式“以后每个月扣除货款的百分之十”,客户货款是不含税,开票另外加6个税点, 第一个月,货款实际送25多万,加上6个税点,含税后26万, 然后百分之十是从26万中扣的百分之十!扣除以后客户再转24万给我, 现在客户让我开之前借款的40万开清, 以后每个月按照他那样算,他转我多少货款我就开多少票,我想问问,这样算是不是正确的! 怎么感觉是不对的,他转的40没有加上税点转给我,然后他扣除的百分之10的货款又是加上税点后扣除的!
老师,我们有一笔付款152000元,对方不给我们开票的话需要扣除哪些税费出来(按理对方应该给我们开9%税率的票)首先是增值税9个点的增值税和附加税,然后还扣除1个点的所得税,还涉及到其他的税吗,我们是建筑安装行业
抵扣税费 请问老师:我们开票开出去60万6个点的专票,收到款,然后打出去10万收到10万6个点的专票,可不可以算作我们所需要交的税费就是50万的开票增值及附加,然后还有50万的企业所得税? 我的算法是: 60万除以1.06x0.06x1.12 - 是开票的增值及附加 然后收到10万是不是抵扣的也是增值和附加税呀? 刚刚入门小白,烦请老师帮忙解答,谢谢
老师,我想问下,我要收款91万,然后我开票3个点,管理费1.4%,然后还要附加税,还要算上300万的印花税点,那对方应该转给我多少钱,我扣除这些税点才是收91万
老师,我要收款91万,我开票3%,加上附加税点, 加上管理费1.4%,还有300万的印花税点,那对方加上税点应该付我多少钱,怎么推算出我扣出税点后实收91万
老师在税务系统未勾选电子客运发票,会计还是计算抵扣的,电子系统的发票怎么处理有好几个月的? 有些用于集体福利的进账票,做账时直接做费用了,系统的进项票没勾选,以上可以直接选择不抵扣够选吗,有没风险?
你好,老师,合伙公司,请问如果法人贷款,会对股东造成影响吗?或者有什么别的不好?或者风险吗?
老师,在申报24年的残保金的时候,发现预填的人数为31人,而实际个税申报系统中的人数全年平均下来是 27.75人,最后自查发现是在所得税申报时,系统自动取数错误而会计人员没有发现进行更改,那现在还可以进行更改24年的所得税汇算清缴申报表吗?如果更改,会触发税务风险吗?谢谢老师!
老师你好,可以解释一下画起来的这句话什么意思吗,没太懂,
老师晚上好请教您一个问题 我们厂子花钱买的轮胎因为要去跑客户 常常拿去给客户当样品不挂账 那月末算利润的时候 这个商品成本怎么记?
2×21年1月1日,甲公司以银行存款672万元从非关联公司购入乙公司20%有表决权股份,取得对乙公司的有重大影响,当日,乙公司可辨认净资产账面价值为1030除一项Q存货公允价值大于账面价值25万元以外,其他可辨认资产和负债的账面价值与公允价值相等。本次投资前,甲公司不持有乙公司股份且与乙公司不存在关联方关系。编制取的长投时的入账分录? 主要问题想问,初始入账时的比一比,需不需要考虑条件中的:除一项Q存货公允价值大于账面价值25万元。 如672 VS(1030+25)×20%=211
公司的法人,不在公司开工资,他的个税用在这个公司报吗
小规模纳税人是服务型企业,税种核定里有服务类的项目,但不是生活服务,开具了生活服务类的发票,但未进行税务核定,并申报和缴纳了增值税,这应该怎么办,税务核定能补办嘛
老师好,我们有一个推广服务。为了这个推广服务而发生的,咖啡费用,餐费,水果费和展会的鲜花费,这些费用都直接计成本吗?餐费和鲜花费如果有专票的话能抵扣吗?
个体工商户有开具专票,每期税局帮忙自动申报的,现因为这季度有开了专票,让重新更正。现在更正,填了专票金额,为什么一直不显示应纳税金呢?
是的,我怎么推算出对方要付我多少钱
同学你好这个需要算税额多少 一般是94*综合税率 这样算一下
综合税率是多少?
同学你好 3%*(1%2B12%)%2B1.4%%2B所得税税负率
印花税点呢
所得税可以不算
可以例个具体的计算过程吗
所得税要算的 就是所有的都要加起来