你好,销售方他是个人,金额500以内,备注了个人名字,身份证号,支出金额,支出项目可以抵扣所得税,其他的都需要纳税调增。你可以做,就是不允许抵扣。

您好,收到500元以下收据无发票可以入账吗?入账以后汇算清缴的时候用调整吗?
批发零售企业,进项无发票,只有收据,所得税汇算可以需要调增吗
老师,500元以下的零星支出入账无发票时,汇算清缴都需要调出来吗
没超过500块钱的零星费用没有发票怎么做账?汇算清缴需要调增吗?
老师好,请问小于500元的零星支出用收据入账后,税前可以扣除吗?汇缴时需不需要做纳税调增呢?谢谢
老师你好,请问同一个银行可以开两个户吗?
请问老师,看对方公司的财务报表,主要要注意哪些问题
这边有个工人 去年有一部分工资没发 跟今年做的工一起发 大概6万+ 不扣个税的情况下 今天能给他打过去吗
发现2025年的业务招待费记入到了业务宣传费用,能不能直接在今年汇算清缴调增,年报还需要更正吗
老师您好,电子税务局绑三方一般是绑基本户还是一般户
老师 这个社保增员的话入职日期是选什么时候啊
工商年报的纳税总额如何填报
供热行业,有免税收入,每个月有进项税额转出,记账凭证:借主营业务成本,贷进项税额转出,借进项税额转出,贷未交增值税。25年12月因为计算错误导致进项税额转出金额多了,正确金额为3万,错误金额为13万,现在要怎么做凭证。实行小企业会计准则,没有调整以前年度损益科目
电子税务局抵扣类勾选,哪些发票不能抵扣?
老师 开发票大类是装饰装修 税率是多少
比如这种电费可以不,必须有身份证号嘛,我们公司员工公事用的饭费只有微信转账明细可以报吗
不可以的,电费不能是个人销售给你的。
只有转账记录的餐费也不行是吧,那个老板的业务招待费只有拿到发票才能扣60%是吧,没有发票的都不允许抵扣是嘛
对的,对的,是这么做的。