你好!有白条付款没有入账

老师你好 我去年利润表12月的本年累计金额没有,累计到22.1月利润表上。是什么原因?和我2021.12月做了结转本年利润 借:利润分配_未分配利润 70000 贷:本年利润700000 刚好资产负债表上22.1月 未分配利润是包含这个70000元 但是利润表上是少了这个70000元 相当于利润表 2012年的本年累计金额是没有的,利润表都是重新开始 只有本月金额=本年累计金额了!?
#提问#老师以前3月份做的账,现在因做高新技术分离出一部分,制造费用15万分成管理费用研发费5,制造费用10万;以前没有生产,现在3月份要求领上一部分原材料,分录借方管理费用研发费2000贷原材料2000;为了让以前的的利润表净利润不变,现在怎么做分录让因制造费用减少导致的成本减少,主营业务成本减少等,需要做什么分录才能和以前的资产负债表资产总额和利润表净利润不变?老师给把具体分录写下吧,及金额
甲公司2020年12月31日结账前各科目余额如下 借方余额 库存现金6000 应收账款83900 坏账准备-3356 存货108000 固定资产700000 累计折旧-140500 长期待摊费用2600 主营业务成本954700 销售费用77700 管理费用78506 财务费用1094 贷方余额 短期借款20000 应付借款10000 应付职工薪资16000 预收账款3094 实收资本450000 盈余公积8000 利润分配11550 主营业务收入1350000 甲公司所得税税率为25%,采用资产负债表债务法核算,应按投资者利润按税后利润30%计算,盈余公积按10%计提。 1-该公司净利润多少? 2-该公司资产负债表中应收账款项目期末余额是多少? 3-该公司2019年12月31日资产负债表中流动资产期末余额是多少? 4-2019年12月31日在资产负债表中未分配利润期末余额多少元?
甲公司2020年12月31日结账前各科目余额如下 借方余额 库存现金6000 应收账款83900 坏账准备-3356 存货108000 固定资产700000 累计折旧-140500 长期待摊费用2600 主营业务成本954700 销售费用77700 管理费用78506 财务费用1094 贷方余额 短期借款20000 应付借款10000 应付职工薪资16000 预收账款3094 实收资本450000 盈余公积8000 利润分配11550 主营业务收入1350000 甲公司所得税税率为25%,采用资产负债表债务法核算,应按投资者利润按税后利润30%计算,盈余公积按10%计提。 1-该公司净利润多少? 2-该公司资产负债表中应收账款项目期末余额是多少? 3-该公司2019年12月31日资产负债表中流动资产期末余额是多少? 4-2019年12月31日在资产负债表中未分配利润期末余额多少元?
甲公司2020年12月31日结账前各科目余额如下 借方余额 库存现金6000 应收账款83900 坏账准备-3356 存货108000 固定资产700000 累计折旧-140500 长期待摊费用2600 主营业务成本954700 销售费用77700 管理费用78506 财务费用1094 贷方余额 短期借款20000 应付借款10000 应付职工薪资16000 预收账款3094 实收资本450000 盈余公积8000 利润分配11550 主营业务收入1350000 甲公司所得税税率为25%,采用资产负债表债务法核算,应按投资者利润按税后利润30%计算,盈余公积按10%计提。 1-该公司净利润多少? 2-该公司资产负债表中应收账款项目期末余额是多少? 3-该公司2019年12月31日资产负债表中流动资产期末余额是多少? 4-2019年12月31日在资产负债表中未分配利润期末余额多少元?
请问公司借款给集团公司(香港的),集团公司还本金和利息,利息部分公司是不是免征增值税啊?
1. 序时账是什么,(平时没做账,代账公司只报税了,年报,汇算都是根据税务申报数据来的),这种情况,怎么弄呢, 2. 还有科目余额表,需要1-12月的,需要有期初,期末,本期发生数据, 连续3年的数据,这个如何弄呢,简便方法有吗?就这几天需要上交
老师,去年以借款入账做的装修工程,借方:工程施工 贷方:其他应付账款 现在要把这部分借款转成工程款,合规吗?账务怎么处理?
你好老师,小规模企业4-6月份开了79万普票,要交多少增值税是减掉30万免税金额,超过部分按1%交 还是按照79万交啊?
老师,那个建账是根据科目余额表的期末余额还是本年累计那个数来建呀?
四川工商年报里社保本期实际缴费金额包含个人部分吗
公司股权转让和变更法人,操作股权转让的时候,在税务提交股东会决议和公司章程写股权变更信息。法人变更信息不需要体现吧
老师有盈利现在要增资涉及啥税吗
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?
那现在怎么办呐
你好!与对方沟通一下索要单据
10月份之前的账是老会计做的,我对了一下她申报的九月份的财务报表,跟现在账套导出来的九月份的财务报表之间差20000
我现在11月怎么做账?
你好!需要给他索要单据,你不可以随便调账的