你好同学,11月抵扣进项税。固定资产在12月入账。车辆购置税要作为固定资产入账

销售已使用半年的进口小汽车3辆(购买时未抵扣进项税额)开具普通发票取得收入61.8万元,3辆进口小汽车固定资产的原值为60万元,销售时账面余值为58万元。消费税税率12%。需要具体步骤谢谢,说的明白些谢谢
你好老师,想咨询一下,一般纳税人企业,以单位名称买了固定资产的摩托车,入了固定资产,然后缴的车辆购置税是不是可以抵扣本月的税款?这是买的时候已经缴纳了车辆购置税的,有完税证明,是不是可以填写到申报里这个代扣代缴税收通用缴款书抵扣清单里?谢谢老师!如果全额抵扣了购置税那么这税款还能入固定资产吗?
某企业原有房产原值1200万元,9月1日将其中的40%用于对外投资,不承担投资风险,投资期限为3年,当年取得固定利润分红24万元。9月又购入一办公用房,价值200万元,取得房屋权属证书。该企业年初拥有5辆大客车,整备质量12吨的货车5辆,4吨的挂车5辆。9月购入小轿车一辆自用,价税合计14.04万元。已知当地政府规定契税为3%,房产税的扣除比例为20%,客车的车船税税额为每辆800元,货车税额为整备质量每吨80元,乘用车年基准税额为480元,车辆购置税的税率为10%。 要求:计算该企业应缴纳的契税、房产税、车辆购置税和车船税
某企业原有房产原值1200万元,9月1日将其中的40%用于对外投资,不承担投资风险,投资期限为3年,当年取得固定利润分红24万元。9月又购入一办公用房,价值200万元,取得房屋权属证书。该企业年初拥有5辆大客车,整备质量12吨的货车5辆,4吨的挂车5辆。9月购入小轿车一辆自用,价税合计14.04万元。已知当地政府规定契税为3%,房产税的扣除比例为20%,客车的车船税税额为每辆800元,货车税额为整备质量每吨80元,乘用车年基准税额为480元,车辆购置税的税率为10%。要求:计算该企业应缴纳的契税、房产税、车辆购置税和车船税。
老师您好,请问:我录入固定资产原值的时候,是否可以不加入车辆购置税,因为如果含了车辆购置税,贷方的其他应付款-老板会继续增大。。我看前前任会计,做固定资产入账的原值就是不含税价,然后计提的折旧、再前任会计入账的固定资产是价税合计金额。。。,请问老师,我到底该按那个金额入账固定资产?蟹蟹
你好老师,就是系统检测到说有租赁合同印花税未报,这个直接采集信息就可以吗?还有他检测说我房产税未报城镇土地使用税,但是我那个土地税是整个一块地另外交的啊
向国外邮寄微量化工样品,一般什么方式邮寄?
我们核定的消费税,怎么又消费税城市维护建设税,地方教育附加这些,是怎么申报,除了按月申报消费税,还有什么其他的年度,或者除税务网外的网站需要报送吗
出口货物因产品质量问题,要退货。已申请了出口退税。 是直接退货吗?还是按从国外进货来做,那个好点?
老师,现代服务或者生产生活服务的合同发票算买卖合同吗?
开票问题#请问下:企业为小说阅读平台,客户充值订单一直开具的6%信息服务普通发票,从7.1日以后,按照预付卡充值开具不征税发票,现在客户申请换开发票,先6%红冲当时的发票,再开具蓝字按照什么税率开?因为系统自动开票,红冲完发票,订单申请开票退回到客户后台,她重新申请就可以自动开不征税发票了。如果开具6%的话,我们还需要人工审核,手动给开6%的蓝字发票,请问下:红冲以后应该如何开票?有相关税法规定吗?谢谢!
老师,早上好。公司零星开支,金额在多少元内不用开税票也能入成本税前扣除呢?公司购买垃圾袋啊,纸巾啊那些用品
以前年度计提了100%信用减值损失的某笔其他应收款,原值30万,计提了30万坏账准备金,今年这笔应收款审批后核销了,请问这30万,是否影响可抵扣差异金额?
莫名其妙收到一家公司的小额打款,说是对公账户验证金额很小的,需要退还给对方吗?我们没有人操作过这个
个税申报里边是否离职后补发工资 选是还是否
11月抵扣,不能入固定资产吗?然后12月车购税再入固定资产不可以嘛?
如果用的软件,最好等12月份一次计入固定资产,进项税额如果在12月份勾选时,也可以在12月份再计入进项税额。
那如果用表格分开列示呢?11月入,12月车购税也入,可以嘛?
可以的。同学。计提折旧要包括车辆购置税。
老师,请问zongseng.wzs@alibaba-inc.com是邮箱号码嘛?
你好,同学,看着像,你可以把它复制到浏览器上,看看带出来的是不是邮箱。
可系统怎么退信了?
那就不太清楚了,你看看你的邮箱对不对,你再检查检查。