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老师好,比如招待客户的专票,进项要转出,我做账时直接全部计到成本里,不做进项,后期认证时在申报表上填上转出金额,账里面就不用调整了,这种做法可以吗?

2023-12-08 15:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-08 15:23

你好,不建议这样操作,这样账表虽然结果一致,但是过程体现不了

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快账用户9975 追问 2023-12-08 15:25

这个是的,有些是后期到的发票,刚开始不知道是专票还是普票,后面有几笔我没调整了,就在申报时在申报表上面体现

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齐红老师 解答 2023-12-08 15:35

嗯,除了我上面说的那个影响,就是查账不方便,其他没有什么问题

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快账用户9975 追问 2023-12-08 15:36

好的,我们这种情况少,一年下来不到十笔,以后还是按老师说的方法去处理。

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齐红老师 解答 2023-12-08 15:38

好的呢,祝你一切顺利的呢

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你好,不建议这样操作,这样账表虽然结果一致,但是过程体现不了
2023-12-08
是的,就是你说的那样处理
2023-07-14
1.不能,2 是的,理论是的,3 有 影响税局后台看到比对发现有问题也会要求你们3月转出,4 不能利用,你这个到底是招待啥,50万是啥,你可以说下吗,我看是不是视同销售还是进项税额转出?要是=直接送礼品给客户是视同销售,要是招待客户去住宿等,旅游等发生费用是进项税额转出
2021-04-30
您好,直接价税合计做就行
2024-02-28
直接整票进入主营业务成本,也没有做进项税额,意味着已经转出了。不用再做分录了。
2021-04-13
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