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老师,缴纳社保分录怎么做

2023-12-09 11:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-09 11:45

交杜保 借:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)       其他应付款—社保,公积金(个人部分) 贷:库存现金/银行存款

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快账用户3464 追问 2023-12-09 11:45

不是其他应收吗?

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齐红老师 解答 2023-12-09 11:46

这个不重要哈,往来科目最终冲平就是了

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快账用户3464 追问 2023-12-09 11:55

老师,上个月材料未入库,做账是,借应付,贷银存。这个月材料入库了,如何做分录

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齐红老师 解答 2023-12-09 11:56

借:原材料 贷:应付账款

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快账用户3464 追问 2023-12-09 12:01

好的,谢谢老板

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齐红老师 解答 2023-12-09 12:03

不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。

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交杜保 借:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)       其他应付款—社保,公积金(个人部分) 贷:库存现金/银行存款
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2020-09-21
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你好 借应付职工薪酬-单位部分社保 其他应收款-个人社保贷银行存款。 然后计提 :借管理费用-单位部分社保 贷 应付职工薪酬-单位部分社保
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