你好,同学 这个本期有发放工资吗,这个员工
老师请问,我们6月有离职人员,但是离职人员的工资有几个月还没有发放,那现在要申报个税,还需要给离职的人员申报个税吗?还是等发放工资时候再申报个税
因为之前申报错了,我在更改之前的申报,我们是所属期7月申报6月的工资,我在更改申报所属期7月的时候,有两个员工是6月份入职的,一个员工6月份离职,一个7月份离职了,我申报所属期7月份的时候显示这个(图一),那个圈起来的人在我们公司工资是3500,但是扣减是5000,就是6月份入职,6月份辞职的(图二),请问现在怎么办?
你好,老师,有个工人于2021年6月已离职,申报个人所得税已点击非正常,现在8月又入职,我要怎么申报呢,
公司有两个同名的,一个10月离职了,一个还在职,我今天才发现11月和12月个税申报时,把在职的工资申报在离职那个人身上了,在职的没有申报个税,这种情况应该怎么办呀更正申报不能新增人员,要去现场吗?
8月份到现在都有发工资,但是公司做个税申报的时候只申报了一个人其它人都没有申报个税,每个员工都是每个月的工资都没有超过5000元的,现在能不能在申报11月份个税的时候把之前没有申报个税的人员补在11月份的工资一起累计申报个税?
房地产行业,卖了一个门面,合同总价88万,收到54万,34万是明后年分期付款的,我开正式发票开多少钱?
公司使用企业会计准则,在24年第一季度出售了固定资产。请问老师在做24年度企业汇算清缴时资产折旧明细表里原值、本年折旧、累计折旧要包含已经出售过的数据吗?
老师,我们公司17年成立时当时的出纳给了我几个期初数,其中固定资产2万多,因为是出纳直接给我的期初数,所以没有购买凭证,当时没有仔细追究这2万是怎么回事,现在审计来发现2万固定资产没有明细,讨论后认为应该是出纳搞错了,这2万固定资产不属于我们,现在应该怎么做账调整呢?
医疗和生育的缴费基数是一样的吗
请问老师二三年多做了50,000的收入,二四年的时候发现了,然后把50,000的收入红冲了,但是会导致今年的提供服务收入少掉50,000,这是什么情况呢?民间非营利组织
老师,你好请问部门产值有没有可能是负数?
你好,我所得税汇缴,我的收入提醒和增值税收入不一致,我销售和报废过固定资产,我看只是提示,我就提交了,我想税务局还找我吗
汇算清缴的利润总额与四季度申报的一样 没有需要调整的项目 为什么要补税
现在公司的工资表在财务软件里制作,还是就在Excel做?
老师好,房租价税合计是100万,那印花税的计税价格是多少 100万 还是100万/1.09
8月以后再也没有了,申报个税系统我都设置离职了
如果这样,补申报,但是离职的话,这个钱你们公司要承担了
公司要承担是什么意思啊?只是没申报个税,金额小也不会有税,就是没有申报的话金额就跟账上对不上
如果不涉及个税缴纳的话,直接补申报
但是申报个税离职人员我已设定非正常-离职了
可以再改过来为正常状态
好的,谢谢!
不客气,同学,祝你生活愉快
老师,现在申报11月所属期之前设定离职日期为2023.7月1日,现在改成正常也可以申报是吗
是的,改成正常,可以申报的
老师,您看下图片,有提示
老师,要怎么弄
之前有申报的话不影响,直接填写
选继续算税是吗
或者,你手动填写专项附加扣除,按照离职时最后一次申报的累计数
专项扣除又不知道他们有什么专项扣除,我已经选继续算税,就不会有累计了
继续算税的话,有没有个税要缴纳
没有,以为金额就是1500元
如果这样的话,可以直接计算