您好,这个的话,是必须结账完,才可以看到的

老师请问一下做账的账面是11589.9的但是老板提供过来的银行流水余额是11801.9,那个我要怎样才能调平银行存款余额是11801.9吗,差额我该做多少吗,分录是做借营业外支出212 贷银行存款:212吗是这样吗,我做出来的余额怎么还是对不上11801.9呢
老师,想问一下,2019年银行开户了有流水,但是都没有做账,同事不知道,做了20年的账,现在银行余额跟账上的余额对不上,要怎么调呢?可以直接做以前年度损益,银行存款调平吗?
老师,我们日常收入按自然月与银行相符(最后一日收入上账为下月,但我们做现金了)。 现在有网络卖药收入,他想按自然月定收,但最后一日收入直接是在网银中下月上账。 提问:我们想按整月入网络收入,但碍于银行对账以前都是核对一致结账,没有银行金额差这么一笔,用银行余额调节表过。 怎么办?
老师。我马上入职一家建筑分公司,然后公司快15、6年的账了。我去接手的话我是等去年12月的账做完结完账之后,拉出来科目余额表建一本新的账还是按之前的继续往下做比较好呢?交接的时候是不是把科目余额表也拉出来做个交接呢?还有银行账,我是不是把银行u盾里看下账户余额和用友软件那家银行的余额对下就行了吗?
老师 我们去年代账公司给做的账 结转主营成本是录入出库单的系统自动结转成本的,但是后来她做过反结账,做过出入库的调整,导致后来出库单的单价和金额跟原来不一样了 但是她还忘记重新结转成本了 现在我做汇算,库存系统结余和库存商品科目余额对不上了,我把不一致的都找出来了 不知道账务处理怎么做?汇算怎么调整呢?
在1企业工资6万一年,在2企业工资5万一年,每个企业都申报个税了,但是不需要交钱。汇算的时候,怎么计算
老师,在个税申报的时候,员工的专项附加扣除信息都申报过的,为什么导入数据计算个税的时候那个专项附加扣除不会自动带过来算个税?
老师公司房租电费没有发票怎么入账 有啥注意的吗
老师,银行扣了手续费,做账是归入财务费用,还未开手续费发票,去银行开了手续费发票,收到发票,有怎么做账呢
老师,我们只是商贸企业。那进口的货代费用,关税增值税,我直接就记入库存商品吗?还是可以找一个科目先记着,月底再结转过去?
老师,公司是舞蹈培训机构,自然人独资企业,亲戚的孩子要实习,可以按公司的名义购买一份意外险,挂咋单位吗?
老师,对方是河北什么分包劳务公司,地址在石家庄。我们是石家庄建筑公司,需要给对方开10万的发票,但是工程地在邢台,需要注意什么
老师,你好,我想问下那个正常的支付网关费用是什么费用,计入什么会计科目,我们跨境空中云汇发生的
老师,税控盘购买和抵减280时,借:管理费用280贷:库存现金280,借:应交税费应交增值税减免税280贷:管理费用 然后对应申报表附表4,增值税税控系统专用设备期初余额是要有280这个数吗?很多年了一直没有抵
我在对期末余额,科目余额表有一个保函?那个是什么?我用什么资料核对?
这个汇兑损益差额也是要结完账看出来吗?然后再反结账,手动记一笔汇兑损益再结账。
对的,是这样处理的
好的,谢谢老师
不客气的,早点休息