同学,你好 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进 贷:银行存款

我们是建筑公司,收到苗木的零税率发票,抵扣了9个点,这张发票是10万的零税率发票,这个会计分录怎么做账啊?
你好,老师,请问一下,我公司收到一张复绿项目种子免税普票金额15000元,这个发票是可以抵扣增值税的对吗?请问下我图片里的操作对吗?是按9个点抵扣,对吗
问下,就是我家上个月收到合作社开的免税发票已经做过进项抵扣了,这个月收到合作社开来的部分红冲上月的发票,我是正常做红字的入库分录吗,我这个月做做账报税会有影响吗,我应该怎么做啊,
老师,我公司是一般纳税人,税率是9%,以前拿到农产品进项发票的时候都是票面金额*9%抵扣进项税,现在农产品合作社给我司开1%的普票,请问现在还能抵扣进项税吗?怎么抵扣呢?
老师好,我司收到1份税率是3%的劳务发票,进项税不能抵扣,请问收到这个发票的分录怎么做?
老师你好,人力资源公司,找了个律师,开的法律咨询*法律顾问费,这个计入什么费用啊
公司装修尾款一万元可以直接公账付出不??那边装修公司不能开具发票,可以计入管理费用吗?老师
老师,免参保证明,需要怎么弄的呢
我想问为什么业务要区分期间费用销管财?这三个费用到底有什么区别?要是用错对报表项目哪里有影响
建筑行业被挂靠方企业,帮我看一下这两个会计分录方案哪个会好一点,原因是什么方案一:支付下游的材料费时:借:应付账款贷:银行存款借:其他应付款_挂靠人贷:其他应付过渡账户收到工程款时:借:银行存款贷:应收账款借:其他应付过渡账户贷:其他应付款_挂靠人第二种方案支付下游材料款时借:应付账款贷:银行存款借:其他应付款_挂靠人贷:工程施工收到上游工程款时:借:银行存款贷:应收账款借:工程结算贷:其他应付款_挂靠人
贷款现在可以抵扣增值税了吗
董老师好,请问您说的“更正后下载累计最新数据”是否就是“重新算税”?
老师你好,人力资源公司,用发薪系统发薪,一年服务费3600,开的发票是其他软件服务-网络技术服务费,这个计入什么费用啊
现在开建筑服务发票,不是异地的话,系统需要外经证备案吗?
26年,小规模,季度收入,多少免增值税?
对方来票的金额是付款金额,比如票金额是2万,我们付款就是2万,免税的票我们可以抵扣9%的税,那这个税要怎么做呢
同学,你好 可以参考20000*9%
那分录多出这个进项税要怎么做
同学,你好 分录就是这个 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进 贷:银行存款
我知道进项税是多少,我要知道这个分录怎么做,像这个分录 借:库存商品2万元 应交税费-应交增值税-进1800元 贷:银行存款2万元 这个不平呢
同学,你好 借:库存商品2万元-1800元 应交税费-应交增值税-进1800元 贷:银行存款2万元
好的,谢谢!
不客气,祝工作顺利