你好,计入管理费用-福利费

2、康华公司于9月初成立,公司经理需要了解当月是否实现盈利。资料如下:(1)9月1日,康华美食公司成立,收到所有者转账投资款1000万元。(2)9月3日,以1500万元的价格购进固定资产,其中房屋建筑物1300万元,以银行存款支付500万元,其余款项1月内付清;机器设备200万元,以银行存款转账支付。(3)9月9日-25日,以银行存款20万元,陆续购进餐饮服务所需食品材料。(4)9月15日,向银行借入长期借款900万元,年利率6%,以企业所购房屋产权作为抵押,利息每年支付一次。(5)9月10日-30日底,承接婚礼和会议等服务,共收到营业收入50万元,款项已存入银行。(6)9月30日,开出支票,转账支付电话费等各项办公费用0.5万元(7)9月30日,支付购买固定资产所欠款项800万元(8)9月30日,盘点当月所购食品材料,库存尚余2万元(9)计算公司员工9月薪酬共计10万元,其中管理人员3万元,厨师和服务人员7万元,下月初支付(10)计算当月应计银行借款利息2.25万元,计入财务费用。(11)计算当月固定资产折旧额共计3万元,计入管理费用。要求:编制该公司9月份的利润表和资产负债表
请问电子贸易公司给员工宿舍买的冰箱、洗衣机、床等物件,可以抵扣进项税吗?是计公司固定资产还是福利费?谢谢
某食品生产公司为增值税一般纳税人,2022年8月设计业务如下:(1)日,销售一批A产品给某企业,取得不含税销售额8o0000元,开具增值税专用发票一张,同时,取得销售A产品的送货运费恢入65400元,开具增值税普通发票一张,款项均未收取;(2)8日,销售B产品一批給某批发商,取得不含税销售额200000元,和购买方签订合同,如果20天内还款,给予对方5%的折扣,购买方于26日缴清货款;(3)10日,用500盒食品罐头换取某电器生产企业制冷设备一台,已知,食品罐头市场同期含税售价33-9元/盒,制冷设备17000元/台;(4)20日,将外购的200件水果罐头作为福利发放给本厂职工,该种水果罐头市场含税售价452元/件;(5)15日,从水果种植园购买一批苹果,职得农产品收购发票上注明金额150000元;同日将购买苹果的10%作为礼物送给企业投资商;(6〉17日,购进生产用产品取得增值稅专用发票注明稅款39000元;〈7)18日,原放蛋仓库的一批水果因保管不善腐烂变质,清理之后发现损失达50斤,同期市场含税价为56.5元/斤;(8)25日,将生产车间的一台冰箱改为员工
某食品生产公司为增值税一般纳税人,2022年8月设计业务如下:(1)日,销售一批A产品给某企业,取得不含税销售额8o0000元,开具增值税专用发票一张,同时,取得销售A产品的送货运费恢入65400元,开具增值税普通发票一张,款项均未收取;(2)8日,销售B产品一批給某批发商,取得不含税销售额200000元,和购买方签订合同,如果20天内还款,给予对方5%的折扣,购买方于26日缴清货款;(3)10日,用500盒食品罐头换取某电器生产企业制冷设备一台,已知,食品罐头市场同期含税售价33-9元/盒,制冷设备17000元/台;(4)20日,将外购的200件水果罐头作为福利发放给本厂职工,该种水果罐头市场含税售价452元/件;(5)15日,从水果种植园购买一批苹果,职得农产品收购发票上注明金额150000元;同日将购买苹果的10%作为礼物送给企业投资商;(6〉17日,购进生产用产品取得增值稅专用发票注明稅款39000元;〈7)18日,原放蛋仓库的一批水果因保管不善腐烂变质,清理之后发现损失达50斤,同期市场含税价为56.5元/斤;(8)25日,将生产车间的一台冰箱改为员工
某食品生产公司为增值税一般纳税人,2022年8月设计业务如下:(1)日,销售一批A产品给某企业,取得不含税销售额8o0000元,开具增值税专用发票一张,同时,取得销售A产品的送货运费恢入65400元,开具增值税普通发票一张,款项均未收取;(2)8日,销售B产品一批給某批发商,取得不含税销售额200000元,和购买方签订合同,如果20天内还款,给予对方5%的折扣,购买方于26日缴清货款;(3)10日,用500盒食品罐头换取某电器生产企业制冷设备一台,已知,食品罐头市场同期含税售价33-9元/盒,制冷设备17000元/台;(4)20日,将外购的200件水果罐头作为福利发放给本厂职工,该种水果罐头市场含税售价452元/件;(5)15日,从水果种植园购买一批苹果,职得农产品收购发票上注明金额150000元;同日将购买苹果的10%作为礼物送给企业投资商;(6〉17日,购进生产用产品取得增值稅专用发票注明稅款39000元;〈7)18日,原放蛋仓库的一批水果因保管不善腐烂变质,清理之后发现损失达50斤,同期市场含税价为56.5元/斤;(8)25日,将生产车间的一台冰箱改为员工茶水间使用冰箱2020年八月购买时不含税,价款为8000元,期间计提折旧1600元(9)28日,企业组织人员出差购买的住宿服务取得增值税专用发票上注明金额为2000元(10)上期期末留抵税款为五万元,请计算该企业应缴纳的增值税税款是多少?
老师:公司有一笔收款是写了委托付款协议的,但是真正付款的又是另外一家支付,不是委托书写的哪家是跟支付的哪家的股东的实际控股的同一股东,这样可以了吗
您好老师现在凭证都电子化了吗
我们公司一个客户说给我公司开进来一张发票,下个月他再红冲一下,这个有风险吗?是不是属于互相开发票
老师今天我提问了个问题好像说错了,就是说公司法人是加拿大华人,但刚看到她的注册信息,是用护照和中华人民共和国外国人永久居留身份证注册的,上面是加拿大国籍,这样算是属于外商投资企业吗?今天我说的是华人但现在看好像不算华人?但不知道算不算外商投资企业,因为工商年报里面需要填写一些投资者信息
去年出口的货物,没有取得进项发票,当期视同内销了,冲红以前外销发票,开具内销普通发票,小企业准则做账的,会计分录
税务查虚开发票,我们有几笔业务,是十多前的业务了,有进项发票,有打款记录,没有合同了,对方公司已经注销了,无法补合同了,会被认定虚开发票吗?我们是一般纳税人。
老师Ktv需要报文化事业建设费吗
老师,请问一下,是不是像资产类的,交易性金融资产,应收账款的减值,存货的减值,长期股权投资,无形资产,固定资产,都是影响利润的科目,都是为了不忽悠股民,所做的分录?
给人家开发票额度不够了,多长时间更新呢
老师,我们是白酒制造业,仓库里包装物还有瓶子很多都是库存数大于账面数,假如税务部门检查我们应该怎么合理解释啊