你好,填写6000的。这里看余额的。
老师,我做第三季度的资产负债表,表里的期初余额是指年初余额,还是二季度的期末余额,谢谢
老师,我想问一下账上的第一季度,第二季度的资产负债表的期末余额不一致,但是第三季度一样,这个我需要调整吗?还是第三季度期末一样就可以呢?
老师,第四季度的资产负债表期末余额是100万,汇算清缴时,调了账,资产负债表期末余额变成了105万,可是申报第一季度的资产负债表的年初余额是100万,那第二季度的资产负债表年初余额会自动根据年报上来变成105万吗?
老师你好,如果第一季度资产负债表期末余额5000(银行存款实际余额5000),第二季度收入7000,支出6000,那我第二季的资产负债表期末余额应该填6000还是1000?
老师,现在公司采购个人垫资然后公司打款给个人是不是会被查?
请问一下如何做一份1-5月份的成本耗用分析,取什么数据?
老师我之前做了这个分录 借管理费用二级福利费4830 贷应付职工薪酬二级应付职工福利费4830 借应付职工薪酬二级应付职工福利费4830 贷 银行存款4830 我这样冲减对不对老师帮我看一下 借管理费用二级福利费-4830 贷应付职工薪酬二级应付职工福利费-4830 借应付职工薪酬二级应付职工福利费-4830 贷 银行存款-4830 冲完之后我又重新这样写的 借管理费用二级福利费4830 贷银行存款4830
去年的销售没有结转成本,今年怎么操作
公司从6月开始不生产经营了,按照权责发生制,6月没有收入,成本只有折旧和摊销,5月暂估了未开票收入300万,6月会正常开票300万,因为存货财务账比及实际多340万,为了结转掉账上多余的存货340万,6月可以不红冲5月的为开票收入吗
为什么是确认递延所得税负债20
老师,我们有个扫码收款账户,很多到账的货款不晓得属于哪个客户的应收款,出纳那边做的其他收入单(不清楚谁的钱),我做账录分录做到哪个科目合适
老师,工资薪金所得税费核定可以在电子税务局上操作吗?还是要去税务局窗口办理?
老师,请问我用财务软件关联了进销存软件,财务软件的的库存商品科目还需要建立二级明细科目吗?因为二级明细科目导进来以后发现不会自动进入二级明细科目里。
你好,不是公司的员工把车子出租给公司使用,小规模纳税人公司与个人签订租车协议,个人只收取租金,其他费用都归公司承担,这个合法合理吗?这个租金个人可以开发票给公司用于年末抵扣减少营业利润吗?个人开发票给公司个人要按多少比例交税呢?
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快