借,银行存款。贷,以前年度损益调整 借以前年度随意调整,但利润分配未分配利润

本月收到退回上年度多交的企业所得税(一般纳税人),会计分录应该怎么做?
2022年收到2019年退的企业所得税100元怎么做会计分录,需要以前年度损益调整吗?
老师,这个月收到上个年度退回多缴的企业所得税,会计分录怎么做
小规模会计准则,收到以前年度退回企业所得税477,怎么做分录,需要用以前年度损益调整这个科目吗
所得税汇算退税2021年度退税,收到退回的税款,该怎么做会计分录?以前年度损益调整是否已经停用了?如果财务软件没有这个科目该怎么替代呢?
公司与客户签订了合同。没开票没发货也没收款。不过已经按合同金额缴了税。这个合同金额在资产负债表利润表现金流量表里怎么填
朴老师,公司已经成立半年了,换新办公室发生了8万多的装修费,这些装修费用没有发票可以作为开办费或者长期待摊费用税前扣除吗?
年报5月现在当天申报完必须当天交税吗
老师,商贸出口企业收到国外客户的运费会计分录怎么做?
老师,你好,请问现在公司购进固定资产,要在电子税务局做申报吗
老师,买的中央空调开的发票是劳务安装费可以作为固定资产入账吗?
土地使用权按10年摊销税法认可吗 房产证是写的是工业用地 使用期限是50年
老师好,公司主要是做维修服务的,一共有2个员工,一个是法人,一个是法人儿子,法人的工资计入了管理费用,法人儿子的工资计入了营业成本。但是第一季度收入比较少,导致成本比收入高,申报企业所得税时风险等级是中。有必要再把法人儿子一部分工资调到管理费用吗?还是怎么办?
老师好,请问小规模纳税人申报二零二六年第一季度,季度企业所得税申报表第24行弥补以前年度亏损申报时显示黄色。,这个是什么意思啊?需不需要填呐?
老师,关于残保金工资人数是平均每个月不能等于大于30个人,还是一个月不能等于大于30个人
为什么不经过应交税费科目
这个没必要通过应交税费的直接这么做就可以
资产负债表期末数减起初数不等于利润表里面的利润数
对,因为这个是涉及到以前年度随意调整了会有一个差额你得让你们的软件服务商给你调整一下报表的期初数