您好,上边没有滞纳金是吧
老师,我今天按次申报了印花税,但是本应缴纳12.5元,提交申报后,没有自动弹出确定缴纳税款一项,现在只能看到申报印花税的申报表,没有显示让我缴纳款项
请问下老师我这个增值税报表为什么显示要缴税啊?(提示说是第2栏×0.03=84.45)要缴这么多税额。但是我开这张发票的时候是去代开的打印出来的时候就已经交了28.15元的增值税啊。然后这个84.45怎么来的啊?就一张几千块钱的代开专票怎么会有84.45的税呢?
老师好,我报了5月份的印花税,在申报列表中显示是未申报,但在缴纳税费中能看到所缴纳的税额,不知这是为什么,老师你能分享一下吗
老师好,请问一下我申报印花税的时候显示应补33元,提交后银行也没有扣款这是怎么回事?
老师好,想请教个问题,我是第一次申报企业所得税汇算清缴,这个表有点看不明白,我调增了一万多块钱的业务招待费,显示是要交税,但公司是2021年成立的,享受地方性补贴,我申报的时候叫我交税223.72元,要打印申报表出来又显示已申报无需缴纳,这是什么意思,麻烦老师帮解疑一下,谢谢。
我想咨询另外一个问题 就是我现在知道为什么会产生滞纳金了 是因为印花税我申报的时候 所属期是11.1 现在申报 导致有的滞纳金 如果我现在去税务局更改这个所属期 可以退回这个滞纳金吗
可以,这个是可以申请退的
我想知道 比如我的合同是11.1签的 我按次申报的话 所属期 可以是11.30吗
不能这个必须是次月的
11月的印花税不是在12月申报吗 我说的是所属期
你如果是11月签订的正常是12月15号之前