若影响应纳税所得额,要更正申报

2018年3月份企业所得税申报错误,更正申报,需要改后面月份的所得税报表吗
老师你好,2022年企业所得税年报已经申报了,现在发现之前的工资有误更改的话对要怎么做啊?
老师发现以前年度申报错误多交了企业所得税现在更改报表退税,为什么只能更改近3年的报表?
发现2022年的企业所得税申报错误,还要更改吗
2022年的企业所得税申报错误,还要更改吗
老师,我们出租的设备今年票没开完,但是增值税本期申报了未开票收入,那么印花税要怎么算?
请教,2026年增值税税法,计生用品还是够免税税率吗?还是13%?
老师,我上月收到一张发票。计入借:主营业务成本5000 贷:贷:应付账款5000 本月对方部分红冲,我司收到负数发票1500。请问本月记账是不是,借:主营业务成本-1500 贷:应付账款1500对不?
老师,年底了老板要全年的利润明细及资产情况,怎样制作?
企业实名认证收到的0.21元计入什么会计科目
老师 ,员工报销火车票app开的火车票发票,有退票和购票的都可以进项税抵扣吗 需要详细解答
老师您好,公司房产租出去房产税的从租与从价税率不同,土地使用税从租与从价也不同吗
一个房地产项目以房抵债,现在过户了一套房子给老板个人名下,会涉及到哪些发票,这些发票能用来做进项发票进项抵扣吗
老师,请问年底关账,我出财务报表的时候,和平时出月度报表有什么区别,要多做哪些分录或者说结转?
老师,第四季度有利润季度申报,可以用以前年度弥补亏损吗?
已经汇算清缴过了
已经可以更正申报的