您好,这个的话是明年5月汇算清缴前的都可以

老师,我们12月份暂估成本,汇算清缴前没获得发票,也就是说我12月暂估其他应付款90万,三月份汇算清缴时候我调增这90万,是不是3月账务需要处理为借,其他应付款90万,贷以前年度损益调整90万,借,以前年度损益调整90万,贷,利润分配,未分配利润90万。这个账务处理是不是在1月到5月汇算清缴任何一个月调整都可以对吧,不一定非要在3月汇算清缴调增这90万时候调整账务,对吗,老师,老师你看到以后明天上班以后再回复。
2022年年底有些费用已经付了款,发票还没有开回来。如果发票在汇算清缴开回来都可以入成本。问一下老师,我入成本的月份,应该是入2022年,还是2023年呢
老师,12月底暂估了5万费用,明年汇算清缴之前也就是明年5月份之前,比如明年3月31号拿到了当天开的5万的发票是否可以?还是明年拿过来的发票一定得是今年的日期
农民专业合作社,2022年只开了收入票,没有开成本票,但是当时季度申报时候,成本暂估入账了,到最后要开这个成本票必须是在2022年12月31日之前开出来?还是2023年汇算清缴(5月31日)之前补进去就可以了?
2022年多计提了费用,2023年4月做了以前年度损益调整,现在2023年5月做2022年汇算清缴,汇算清缴需要调增吗?还有一笔应做成本的,做了费用,也在2023年4月份做了以前年度损益调整。请问这笔费用汇算清缴怎么调?如果要调,2022年12月财务报表要调吗
老师,请问4.3号离职的员工是不是社保要买到四月底
郭老师,我出口比如c&f总额5000美元,运费1000,我做分录,怎么做
跟租客约定的房租费是是只对房租费分摊,不做具体平方分摊,因为区域共用的,那开发票可以直接开金额不开平方数吗?
A公司和C公司合作,B公司代收款可以吗?要怎么操作合理起来
老师,费用发票上是100,但是我们支付了105,这个业务怎么做分录啊?
买卖合同没有签订具体金额的,缴纳合同印花税可以按照营业收入和营业成本合计来作为计税依据吗
其他软件服务*技术服务费 需要申报交纳印花税吗?
老师,我想请问一下,我们公司和别的公司一起租了一间办公室,这个办公室装修发生的装修费我们承担45万,租赁期是三年,那我这个装修费是一次性摊销,还是按照租期摊销,还有一个问题,这个租赁日期是1月就开始租了,但是装修公司还没有开发票进来,钱也没有转过去,那我现在要开始摊销么?还是等人家开发票过来才摊销?
老师,新办企业工商已经办完了,在企查查上能看到企业信息,但是开通税务,提示“查询市监未办税户信息:请求的数据不存在”,这是什么原因?
老师,月末未认证抵扣的进项税转入哪个科目
那票是2023年的还是2024的票
算2023年的业务这个的