你好,可以的,可以这么做的
借:管理费—业务招待费 贷:库存商品 应交税费—应交销项税 借:管理费—业务招待费 贷:主营业务收入 贷:应交税费—应交销项税 借:主营业务成本 贷:库存商品 如何把下面的帐调成上面的凭证?
借:管理费—业务招待费 贷:主营业务收入 贷:应交税费—应交销项税 借:主营业务成本 贷:库存商品 视同销售部分把它调成 借:管理费用—业务招待费 贷:库存商品 贷:应交税费—应交销项税 如何调账?
老师,酒店行业 自身产品招待 会计科目可以这样做吗 借:管理费用 贷:主营业务收入 还是直接做费用 不过收入
上个月的业务招待费做账借管理费用业务招待费 贷 主营业务收入,这个月有把那个招待费的钱给报出来了,怎样做账
购买酒,借管理费用一招待费,应交税费,进项贷银行存款 老师这里酒不能抵扣吧,怎么做分录?
现在公章都有编码嘛,如果执照没有备案刻过公章的情况下,是不是不会知道公章编码是多少
老师好,我想问一下全电发票学习视频在哪里找
1月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月应预扣预缴税额=7000×3%=210(元);2月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月应预扣预缴税额=14000×3%-210=210(元) 7000的个人所得额对应的3%?
26年中级小然老师会讲课吗
老师好,我想问一下全电发票的学习视频在哪里可以找到学习
新成立的小规模,员工垫付的管理费用普票已做账,但是其他应付款需要2个月后公司才付、当月怎么写分录?需要结转费用吗
图书免税账务处理怎么做
外贸出口,以什么时间确认收入? 因为报关单销售提供过来,过了几个月才开出口发票,下一轮开票的时候,可能混几个都有报关出口日期
零申报的企业应该如何建账,以前月度费用,和银行流水应该如何入账
老师 安装固定资产,买了材料没有入账,现在是安装好了一次做入固定资产可以吗 借:固定资产 贷:库存现金