自己使用的单位职工的福利费。送给外面的人的才是招待费。

老师,企业购买的手机记入管理费用那个明细科目呢
老师好,请客户吃饭的餐费计入销售费用-业务招待费还是管理费用-业务招待费好,谢谢。
老师 您好,购买礼品给客户,计入销售费用-业务招待费科目还是营业外支出科目?
老师好!老师,业务招待费用福利费,业务活动费做明细,是不需要税前调增对吗?谢谢!
下午好!老师,请教下:给客户送的购物卡,此类业务,挂账到销售费用-的哪个科目呢,能否挂:业务介绍费还是 招待费 好呢?谢谢
我单位是航运行业,现在因为没有租到外租船,用的自有船产生了超期堆存费,这个费用客户已经给了供应商,但是是因为我们没有租到船产生的费用,客户要找我们收入,在我们该收取客户码头费的费用里直接扣除开票可行?
老师你好,同一个人有应收应付2个科目,可以把应付合并到应收不,怎么做会计分录啊
老师请问普票怎么验真假
请问盈余公积这个数怎么来的?能大于当年的净利润吗?
老师,新增值税法原来开发票劳务—纺织产品加工费,现在劳务是不是不能开了,开什么大类?
老师你好,人力资源公司,找了个律师,开的法律咨询*法律顾问费,这个计入什么费用啊
公司装修尾款一万元可以直接公账付出不??那边装修公司不能开具发票,可以计入管理费用吗?老师
老师,免参保证明,需要怎么弄的呢
我想问为什么业务要区分期间费用销管财?这三个费用到底有什么区别?要是用错对报表项目哪里有影响
建筑行业被挂靠方企业,帮我看一下这两个会计分录方案哪个会好一点,原因是什么方案一:支付下游的材料费时:借:应付账款贷:银行存款借:其他应付款_挂靠人贷:其他应付过渡账户收到工程款时:借:银行存款贷:应收账款借:其他应付过渡账户贷:其他应付款_挂靠人第二种方案支付下游材料款时借:应付账款贷:银行存款借:其他应付款_挂靠人贷:工程施工收到上游工程款时:借:银行存款贷:应收账款借:工程结算贷:其他应付款_挂靠人
谢谢老师!老师,职工福利费是否需要并入工资申报个税?谢谢!
能分出是一个人是多少的需要
老师,只买了一个手机,职工福利费需要先计提吗? 计提借:管理费用—福利费 贷:应付职工薪酬—福利费 谢谢!
对的 是这么做的 然后支付在做支付的