你好是的核定的一般你好是的,核定的一般是这样情况。

你好,我是小规模纳税人,一季度45万以内免税,10-12月份这个季度还没上报汇总,发现总额超出了45万,我可以一月份冲红12月底的某张发票吗?这样季度就没有超过45万,就可以不交税了,这样可以的嘛?
小规模纳税人季度纳税开票不超45万,但是我一个月超过了15万,那要交税吗?还是三个月加起来不超过45万就好了?
老师我是个体户,是定期定额交税,然后去年开了110万左右的发票。没超过季度45万,我就这代开的专票交税吧,普票不交,然后个人所得税的话怎么交那,是就按税务局说的金额交吗
老师您好,我想问一下我是个体工商户 我定期定额核定的是销售类(核定9万8)开票开的服务类,比如按照以前的政策一个季度不能超45万 (我一个季度销售类未开 服务类开了27万 老师就说我一个季度开超过45万 合计销售额是按照核定9.8*3+加开的服务类的发票27万来算的吗
老师你好,请问定额个体工商户是不是一个季度45万免增值税,连续12个月开票不能超过45万,否则改查账?2022年1月开票28万,假设八月我开30万这样算超过45万吗?
老师你好,请问一下,如果我今年交了企业所得税,每年都有交企业所得税,那么我注销的时候未分配利润也是正数的,要不要再交税?
请问,应付账款底下面有个暂估,以前做的是二级科目。去年的账,他已经因为这个科目已经替换不了了,他已经用过了。我现在想做往来科目,付给供应商的款,以前做的应付,我是直接在应付下面设个再设个二级科目叫往来单位,然后在里面设置辅助核算,还是用预付账款搞一个,直接做辅助核算呢?因为以前都用的应付,我怕到时候用预付的话又混了,老师,有什么好的建议吗?
我想问一下,快递公司,单号费是谁收谁的?
老师,产成品入库到家,其中有一个是卖的原材料,应该是很多原材料直接出库,但是我们重新入的一个新名称然后又出库,这样新入的这个名称核算成本吗
季度申报企业所得税,一般在什么时候计提所得税费用?
老师,注销时要不要看之前年度所得税汇算清缴数据的 23年所得税汇算清缴数据在国税局系统可以改嘛
老师,我们的账很简单,就库存、应收、应付,付的现金,那算利润可以库存+应收-应付-现金,那这样算出来的是利润吗
公司税务上已注销,银行账户还没有注销,比如还有需要支付的费用报销,还怎么办才好
老师 公司是一般纳税人 老板和员工个人餐费给公司开了发票 没有对公账户付款 该怎么走账 可以抵扣税额
老师你好,可以告知一下生产生活服务的税收分类编码是多少吗?
那我每季度只开7万我也要按45万来交税吗
那不亏死了吗
你要是核定定期定额的那就是这样 你要是核定定期定额的,那就是这样情况。
但是这个定税也太坑了
本季度没开票,还要交税
你好,那咱可以申请查账征收啊,自己计算了就行。
好的,我明白了,老师,我再跟您确定一下,定税就是给我核定的是45万,即使我本季度开7万也要按45万来交税,是吧
要是定期定额是你描述这种情况是对的。
好的谢谢老师
不客气,祝您工作愉快,问题解决,请好评,谢谢。