您好,这个我先给您看看

老师你好,我从事的是报废车零部件拆解行业的会计,收购回来整辆报废车,拆解之后卖车上的部分能用的零部件,其余按废铁等出售,请问我如何计算成本呢?比如当月只销售了轮胎,成本结转的时候是结转整部车再加其他制造费用呢?还是结转轮胎和其他制造费用呢?当然轮胎的成本不好确定,因为是采购一整部车的。又或者我这个行业没生产出产品,需要有制造费用科目吗?
本月共发出材料50万元,其中生产产品耗用材料44万元,企业管理部门耗用材料1万元,车间一般性耗费材料3万元,销售部门耗用材料2万元。。11.本月应付职工工资情况如下:产品生产工人工资10万元,车间管理人员工资2万元;企业行政管理人员工资20万元,销售部门人员工资15万元。12.以银行存款支付本月车间保险费2万元·。13.计提本月固定资产折旧,由车间负报的折旧费5万元,由行政管理部门负担的折日患2万元,由销售部门负报的折旧费1万元。14.结转本月车间发生的制造费用。。15.解设月初没有在产品,本月投产产品全部完工,结转已完工产品的成本。16.销售产品一批给天猫公司,增值税专用发票上注明价款40万元,增值税5.2万元,货款尚未收到。17.结转已销售产品的成本28万元。18.收到天猫公司支付的消售货款45.2万元,存入照行。。18.员工李明出差回来报销差旅责0.30万元,出差筹曾维差费0.4万元,多余款项李明退回现金0.02万元。20.收到灵通公司速约罚款收入5万元存入银行,21.假设企业本期实现主营业务收入80万元,其他豆务进入2万元,营业外收入6万结转本年利润
会计分录20、26日,计提固定资产折旧25000元,其中生产车间固定资产折旧15000元,行政管理部门固定资产折旧10000元。21、29日,计提本月应负担银行短期借款利息8000元。22、29日,以存款支付本月电费30000元,其中,生产甲产品用电12000元,生产乙产品用电12500元,车间一般耗用4000元,行政部门耗用1500元。23、29日,分配结转本月职工工资80000元,其中,生产工人工资60000元(生产工人工资按工时分配,甲产品30000工时,乙产品20000工时),车间管理人员工资15000元,行政部门人员工资5000元。24、30日,根据甲、乙产品工时比例,分配本月发生的制造费用。25、30日,本月生产的甲产品和乙产品已全,部完工入库,结转其生产成本。生产成本账户中甲产品月初无余额;乙产品月初余额65000元(其中,直接材料45000元、直接人工8000元、制造费用12000元)。26、30日,计提城市维护建设税4200元,计提教育费附加1800元。27、30日,结转销售产品的销售成本(按本月实际生产成本确定单位销售成本)。28、30日,将各收入账户结转本年利润。
1.分配职工工资费用,A产品工人工资4万,B产品工人工资3万,车间管理人员1万,管理部门2万。2.本月投产的A产品全部完工并验收入库,入库A产品100件,A产品单位成本是120元。3.用银行存款支付广告费8000元。4.向大华公司出售A产品1000件,每件售价300元,增值税率13%,款项尚未收到。5.结转已经销售产品的成本,单位成本为120元,共销售1000件。6.按照收入和费用分别结转损益类账户余额,当月发生主营业务成本120000元,管理费用26000元,销售费用8000元,取得销售收入共300000元。这些会计分录怎么写啊,老师
10)25日,销售给C公司M产品3000件,不含税单位售价为320元,货款已收讫并存入银行,符合收入确认条件。同时,用库存现金支付给运输公司销售产品运输费用330元(含增值税),取得增值税专用发票,注明运费300元、增值税税额27元。当日确认收入,销售成本月末一次结转(11)31日,预提本月银行借款利息15000元(12)31日,计提本月固定资产折旧30000元。其中,生产用固定资产折旧23_000元,行政管理部门用固定资产折旧7000(13)31日,分配本月职工薪酬。其中,生产工人工资120000元,车间管理人员工资35000元,行政管理人员工资26000元,销售部门人员工资23000元,共计204000元(14)31日,以银行存款支付本月水电费10000元(含增值税,取得增值税普通发票),其中生产车间耗用8200元,行政管理部门耗用1800(15)31日,将车间制造费用转入M产品的生产成本(16)31日,本月投产的产品全部完工,完工产品的数量为2598件,结转本月完工产品成本(17)31日,结转本月销售产品成本500000元(18)31日,将有关收入、费用结转至“本年利
之前未申报,去国税局补所得税报成0了,财务报表还有数咋办,需要自己报上
老师你好,《年度缴费工资申报》中的“原缴费工资”是之前的社保缴费基数,“新缴费工资”就是最新的社保缴费基数吗?
老师,我们单位是小规模纳税人,就24年开过一张小额的建筑发票,后来一直都没有生产经营过,现在办理注销,我办理税务注销的时候,清算报备写的清算开始日和结束日都是今天,然后把该报的税也都报成功了,但是我查的网上说清算日最起码得大于三天或五天,我都选今天是不是不对呀?
老师,销售部门的开模收入要做那个应收对应的科目好
老师,小规模企业,要申报工商年报吗
合伙有限公司日常零申报,汇算清缴也零申报对吗?合伙有限公司申报时和有限公司有什么区别吗
师,我们是农药批发的,我们客户要是私账转我们对公账户,我们是需要签代付三方协议。现在我们公司办有对公收款二维码,如果客户扫对公二维码付货款的,这种情况我公司和需要签代付三方协议?我们有一部分客户是个体工商户,他们是诶呦对公账户的。
公司一年3.4万加油发票,公司名下没有车,也没有租员工的车,有什么税务风险。如果签私车公用协议,项目名称写 经营租赁*其他有形动产经营租赁服务*租赁费 备注写车牌号,可以吗?
资本公积提到多少不能再提?
老师下午好请问下,公司100%控股子公司,子公司员工拥有内部股份,注册资本100万,内部股份按300万分,员工占3%即9万元,2025年账面税后利润200万,要怎么分给员工的分红呢?
看完了吗?老师,一天过去了
抱歉,抱歉,第一销售部门的底薪加卖车提成全部计入销售费用
售后部门的你可以记入到销售费用维修工工资,而销售的记入销售费用-销售工资
好的,感谢老师
不客气,帮忙给个五星好评