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从关联公司购入固定资产,卖方原值88000元,已提折旧83600元,将4400元以净值作为未税开过来的发票,但是从关联公司购买折旧要用卖方剩余折旧计提,残值也是对方的残值,那买方怎么做账呢,固定资产卡片也不好建吧?

2023-12-28 08:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-28 08:39

你好,买方的分录 借:固定资产,贷:银行存款等科目 按实际购买价款入账,是好建立固定资产卡片的

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快账用户7305 追问 2023-12-28 10:33

可是审计来查说是要借固定资产88000 贷累计折旧83600 银行存款4400

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快账用户7305 追问 2023-12-28 10:33

我这边就先不考虑税了

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齐红老师 解答 2023-12-28 10:38

你好,购买固定资产,借方是没有累计折旧科目的(你自己可以想想,审计说的这样也不对啊 )

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快账用户7305 追问 2023-12-28 10:45

我的累计折旧在贷方

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齐红老师 解答 2023-12-28 10:46

你好,买方,借:固定资产,贷:银行存款等科目 卖方,才需要把累计折旧结平了 注意卖方和买方的不同 

你好,买方,借:固定资产,贷:银行存款等科目
卖方,才需要把累计折旧结平了
注意卖方和买方的不同 
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