借在建工程,贷银行存款,其他的别人给你们建的也是做在建工程,完工之后转固定资产。
老师你好!我们几个人合伙承包了一个项目的施工,是挂靠在某建筑公司,现在是这样运作的,前期施工没收到工程款之前是我们自己打款到挂靠公司支付款项,现在从甲方收到工程款了,然后挂靠公司的建筑公司扣除税金管理费用后余款让我打领条领出汇入我们合伙人其中一个人的私人账户上,这个与挂靠公司签订了内部承包合同。请问这样操作可以吗?如果不可以又是为什么?另外还存在什么隐患及风险呢?
老师您好,A公司购买一个大型软件,要记入无形资产的,现在正在开发阶段,我们记入了在建工程,但是现在想把这个半成品软件放到集团内的B公司名下(视同于跨法人调拨资产),请问这个在会计上如何做账,是需要先把在建工程转固再处理还是可以直接从在建工程转出,分录如何做 谢谢
您好。老师,我们公司开发了一个网站平台,专门购买虚拟的设计素材,会员注册后可以在网上发布自己的作品,会员也可以购买其他会员设计的素材,我们公司收取设计者的10%作为收入,因为都是私人会员,原始凭证如何确认,我收到会员的付款,会员可以根据要求申请电子发票,根据付款金额开,但是我支付给设计者的个人无法提供发票给我,成本按照什么凭证来确认,或者老师有什么建议,如何确认收入,成本
老师你好,我们公司因生产需要,进行了变压器扩容工程,现在扩容工程已经竣工验收,请问老师,我应该如何入账,该工程明细中有干式变压器,有配电箱,有电力电缆,有安装费等等,请问老师,我直接全部费用化呢,还是符合固定资产标准的计入资产,不符合的其他的计入管理费用,如果计入固定资产,那么电缆费,安装费等全部归到固定资产吗?如果计入费用,那么变压器,配电箱全部计入费用吗?这种既有设备,又有安装,还有材料的工程,最终到底应该怎么入账啊?麻烦老师讲细一点,谢谢。该项工程到底应该怎么做账?
老师,我们老板是做建筑的,全部是挂靠别人的公司拿的项目,根据建筑法,主体结构工程不得转包,比如钢筋、混凝土是必须要由总承包与实际供应商签订合同,非主要材料可以由我们通过自己的商贸公司采购,人工合同也可以和我们公司签订!请问在这样的模式下,如何将项目的利润转移到我们老板自己的公司,如果转移到我们公司,我们只有销项税没有进项税,这个问题又如何解决?
上个季度的免税这个数据不小心改为0了,对公司有影响吗
老师,小规模纳税人开专票了,这个怎么做账,用计提吗?分录怎么写啊
个人经营所得税如何做账
水果不属于免税的吗,,
收到合同定金的会计分录
小规模纳税人连续12个月内开票收入超过500万,在下个季度申报期内可以红冲吗
这个要怎么弄才可以练习
1.老师,您好!我想问一下,购买材料时借:应付账款100,贷:银行存款100,月末发票没回来,是借:原材料100 贷:应付账款—暂估100吗? 2.如果这样,资产负债表是按重分类做吗?有暂估的
老师,麻烦问下,公司有股东要退股,而且要分红,怎么做账,交哪些税,分录怎么做
老师,您好,民非企业,经营范围:开展专业研究、学术交流、成果鉴评、信息交流、专业培训、咨询服务、编写专业刊物。根据经验范围都能开具哪些发票呢?可以开具如图所示的发票吧?老板让根据经营范围发票归类
需要走工程物资吗?
建的板房 围栏直接走在建工程,二级科目怎么写
你好,如果没有入库,不用做工程物资。
材料费、人工费、机械费一般。
转固定资产的时候,设备需要单独写吗?还是直接走固定资产-供热站科目
可以的,可以这么做的。
直接写:借固定资产-供热站 贷:在建工程-设备,在建工程-土建工程,在建工程-管道工程,这样可以吗
可以的,可以这么做的。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快