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我公司原来筹建很多进项税, 做账是 借:在建工程 应交税费-进项税 贷:银行存款 现在有租金收入,有销项税。 就借银行存款 贷:其他业务收入 应交税费-销项税额 这个进项、销项税额这样做就可以了吗?

2023-12-31 10:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-31 10:00

你好可以的 也可以结转也可以不结转

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快账用户1229 追问 2023-12-31 10:06

进项税拿来抵扣了,怎么做会计分录?

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快账用户1229 追问 2023-12-31 10:08

老师,结转分录怎么做的

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齐红老师 解答 2023-12-31 10:44

你好,借应交税,应交增值税转出未交增值税,贷应交税费应交增值税进项,这个是结转的,你第一个是认证抵扣的。

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快账用户1229 追问 2023-12-31 10:49

意思是先有进项发票的时候,我要做借待抵扣进项税,认证抵扣了在做借应交税费进项税?

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齐红老师 解答 2023-12-31 11:29

你好对的 待抵扣改成待认证

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相关问题讨论
你好可以的 也可以结转也可以不结转
2023-12-31
你好对的 是这么做的
2022-07-30
你好!月底要做结转税金和计提附加税,一般 借:应交税费—应交增值税—销项   贷:应交税费—应交增值税—进项          应交税费—未交增值税
2023-09-08
你好,你也可以结转的,你可以把销项和进项分别结转到转出未交增值税,这样的话,这三个科目都没有余额。
2024-07-08
结转进销项 借:应交税费-应交增值税(销项税额) 13 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)9.1 应交税额-未交增值税3.9 次月缴税 借:应交税额-未交增值税3.9 贷:银行存款3.9
2021-04-09
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