你好1、将需要出售固定资产及其转入固定资产清理: 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 2、销售固定资产: 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-应交增值税-销项税额 3、结转固定资产清理科目余额至资产处置收益: 借:固定资产清理 贷:资产处置收益 注:若处置未获得收入,则做反分录(即借方为资产处置收益,贷方为固定资产清理)
1. A公司固定资产的账务处理: (1) 公司对办公大楼进行了大修,总支出400万元,预计修后可以再使用15年,预计净残值率2%,办公大楼原值800万,累计折旧500万,原预计使用40年,已经使用22年。会计按照新的价格重新做了计划,新价值为700万元,按照18年计提折旧。做法是否正确?为什么? (2) 公司11月购入固定资产一台设备价值15万元,该设备什么时候开始做折旧?假设残值率1%,使用10年,用直线法计算,如何做分录? (3) 公司借入100万贷款,为一台设备作大修,年利率6%,借款期限为2年,大修将于1年内完成,该利息如何处理? (4) 公司处理报废设备一台,该设备原值50000元,已经计提折旧40000元,设备处理发生各项费用2000元,以现金支付,处理设备收入8000元,银行收讫。如何做相关账务处理?
某企业有一幢厂房,原价200万元,入账时预计可使用20年,预计净残值0,用年限平均法计提折旧,现已建成使用19年,折旧额已提190万元,未提减值准备。现该厂房老旧破损严重,经鉴定已成危房,企业决定按程序进行报废拆除处置。用银行存款支付清理费用2万元,清理过程中废品变价收入3万元,存入银行。不考虑其他相关因素。要求:编制有关会计分录。(金额单位用万元)(1)编制固定资产转入清理的会计分录:(2)编制支付清理费用的会计分录:(3)编制收到废品出售价款的会计分录:(5)结转固定资产清理净损益的会计分录:
甲公司为增值税一般纳税人,销售货物适用的增值税税率为13%。发生的有关固定资产的业务如下(①)20x1年6月30日,购入一台不需要安装的机器设备,不含增值税的价款为500000元,增值税6正在讲话:车老师:元;不含增值税的运费为1860元,增值税167元;合计567027元,以银行存款支付。(2)该机器设备的预计使用年限为5年,采用双倍余额递减法计提折1日,预计净残值为17000元(③)20x2年12月31日,该机器设备发生减值,可收回金额为200000元,折1日年限和预计净残值不变。(4)20×4年4月30日,将该机器设备出售,不含增值税的价款为100000元,增值税13000元,款项收到存入银行。要求:根据上述资料,进行以下会计处理。(1)编制购入机器设备的会计分录。(2)分别计算20x1年和20x2年计提的折1日。(B)编制20X2年年末计提固定资产减值准备的会计分录。2分别计算20×3年和20x4年计提的折1日。(5)编制固定资产出售的会计分录。老师,麻烦把每问的回答分的清楚一点(比如分开作答)谢谢老师
1、以银行存款偿还到期短期借款60000元,借款利息1500元,其中已计提的借款利息1000元2、接受恒发公司以其所拥有的专利权作为出资,双方协议约定的价值为1800万元,按照市场情况估计其公允价值为2000万元,已办妥相关手续。帮忙写会计分录,麻烦了谢谢老师3、销售假产品2000件给思源厂,单价为170元,出具增值税专用发票,付款条件2/10,n/30,已办妥委托收款手续。4、报废清理机床一台,预计使用年限,账面原价30000元,预计净残值1000元,清理中残料作价2000元,清理费用800元,均用现金收支帮忙做一下这四个的会计分录
老师,我门的车辆年限较长,正常报废处置,然后固定资产原值211500元,已计提折旧200925元,净残值10575元,卖了后收到了48300元,我们是一般纳税人,我全过程的会计分录具体咋做,麻烦老师详细写下
房屋租赁行业,客户转租金到公户,再从公户转到老板私户应该怎么备注
月工资3万,如何根据税收政策,合理避税
可以做到销售费用-材料费吗这个科目吗
老师客户打的开模费,这个不会退给客户怎么做会计分录合适
我们是一般纳税人做纯贸易出口,小企业会计准则,以cif 形式出口,保运费是不是就是代外国客户支付?我收到的国内发票不能做我们费用?
怎么找不到下载个税代扣代缴客户端了?
老师,请问在计算23年1-6月投资收益时,固定资产的折旧为什么只÷5,没有在÷6×12算呐
老师,供应商大幅度上调价格,以前签的合同执行不了,需要重新签订上调后价格合同,这种情况税务有没有问题?以前签的合同印花税都交了的。
老师您好,就是公司2023年成立,然后2025年才开通税务,那关于到2025年5月31日之前要做2024年度的汇算清缴吗
老师你好,我想问一下所得税汇算时,应付职工薪酬24年贷方计提数,奖金多计提了,但在25年2月发放奖金时又冲的多计提数,这时汇算清缴应付职工薪酬账载金额我应该填24年计提数吗,我今年调增了,我25年在5月31日之前把奖金发了一部分,剩余部分不发了,我用26年汇算25年所得税汇算时用调减吗
为啥不是用营业外收入,就是正常报废处置了
您好,处理的时候收到了800元,不是有收益吗?
是呢,但是我理解不了,不是应该入营业外收入吗
如果资产处置后还有使用价值,则计入“资产处置损益”科目,反之,则计入“营业外支出”科目。你有收入,有价值,入资产处置损益
这样对吗老师
您好,不应该入营业外收入的哈。