你好1、将需要出售固定资产及其转入固定资产清理: 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 2、销售固定资产: 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-应交增值税-销项税额 3、结转固定资产清理科目余额至资产处置收益: 借:固定资产清理 贷:资产处置收益 注:若处置未获得收入,则做反分录(即借方为资产处置收益,贷方为固定资产清理)

1. A公司固定资产的账务处理: (1) 公司对办公大楼进行了大修,总支出400万元,预计修后可以再使用15年,预计净残值率2%,办公大楼原值800万,累计折旧500万,原预计使用40年,已经使用22年。会计按照新的价格重新做了计划,新价值为700万元,按照18年计提折旧。做法是否正确?为什么? (2) 公司11月购入固定资产一台设备价值15万元,该设备什么时候开始做折旧?假设残值率1%,使用10年,用直线法计算,如何做分录? (3) 公司借入100万贷款,为一台设备作大修,年利率6%,借款期限为2年,大修将于1年内完成,该利息如何处理? (4) 公司处理报废设备一台,该设备原值50000元,已经计提折旧40000元,设备处理发生各项费用2000元,以现金支付,处理设备收入8000元,银行收讫。如何做相关账务处理?
某企业有一幢厂房,原价200万元,入账时预计可使用20年,预计净残值0,用年限平均法计提折旧,现已建成使用19年,折旧额已提190万元,未提减值准备。现该厂房老旧破损严重,经鉴定已成危房,企业决定按程序进行报废拆除处置。用银行存款支付清理费用2万元,清理过程中废品变价收入3万元,存入银行。不考虑其他相关因素。要求:编制有关会计分录。(金额单位用万元)(1)编制固定资产转入清理的会计分录:(2)编制支付清理费用的会计分录:(3)编制收到废品出售价款的会计分录:(5)结转固定资产清理净损益的会计分录:
甲公司为增值税一般纳税人,销售货物适用的增值税税率为13%。发生的有关固定资产的业务如下(①)20x1年6月30日,购入一台不需要安装的机器设备,不含增值税的价款为500000元,增值税6正在讲话:车老师:元;不含增值税的运费为1860元,增值税167元;合计567027元,以银行存款支付。(2)该机器设备的预计使用年限为5年,采用双倍余额递减法计提折1日,预计净残值为17000元(③)20x2年12月31日,该机器设备发生减值,可收回金额为200000元,折1日年限和预计净残值不变。(4)20×4年4月30日,将该机器设备出售,不含增值税的价款为100000元,增值税13000元,款项收到存入银行。要求:根据上述资料,进行以下会计处理。(1)编制购入机器设备的会计分录。(2)分别计算20x1年和20x2年计提的折1日。(B)编制20X2年年末计提固定资产减值准备的会计分录。2分别计算20×3年和20x4年计提的折1日。(5)编制固定资产出售的会计分录。老师,麻烦把每问的回答分的清楚一点(比如分开作答)谢谢老师
1、以银行存款偿还到期短期借款60000元,借款利息1500元,其中已计提的借款利息1000元2、接受恒发公司以其所拥有的专利权作为出资,双方协议约定的价值为1800万元,按照市场情况估计其公允价值为2000万元,已办妥相关手续。帮忙写会计分录,麻烦了谢谢老师3、销售假产品2000件给思源厂,单价为170元,出具增值税专用发票,付款条件2/10,n/30,已办妥委托收款手续。4、报废清理机床一台,预计使用年限,账面原价30000元,预计净残值1000元,清理中残料作价2000元,清理费用800元,均用现金收支帮忙做一下这四个的会计分录
老师,我门的车辆年限较长,正常报废处置,然后固定资产原值211500元,已计提折旧200925元,净残值10575元,卖了后收到了48300元,我们是一般纳税人,我全过程的会计分录具体咋做,麻烦老师详细写下
个税手续费只有十几元,这个记什么科目
25年的年终奖是26年2月份发放的,个税申报所属期可以放在26年1月份吗
老师您好,请问新增值税法,关于简易计税,并未提到商品混凝土,但同时又未说明之前财税〔2014〕57号:将上述征收率由6%调整为3%作废,请问目前开具商品混凝土发票应该选择何种税率
现金支票是什么意思?老师?
老师!买的旧油泵,我们公司加工或维修后卖出,买的时候对方没开发票,没票我们能做账吗?如果能做账是不是企业所得税时要调增?还有我们如果修好是不是要加修理修配费入库?
你好老师 给法人发工资个税申报怎么添加法人添加这栏法人应该是雇员还是其他
有没有深圳地区的老师啊,我是在深圳地区的企业,员工实际工资是4400➕加班费,加班费直接按25块一个小时计算无论是不是周末/提成安产量计算的提成,等于6200左右,按提成的会到9千左右,现在想做工资条,工厂里包吃包住的,关于这个工资条设计该如何合理规避风险? 企业社保按最低基础缴纳个人部分都是企业支付的,请有经验的老师指点下,(今天下午老板意思想把食宿加到加班费里,因为他自己计算了,加班费25元有点偏低)
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
财务核算是一个人做,另一个人做合并报表和合并报表财务分析,请问没有做核算可以作出合并报表财务分析吗?
为啥不是用营业外收入,就是正常报废处置了
您好,处理的时候收到了800元,不是有收益吗?
是呢,但是我理解不了,不是应该入营业外收入吗
如果资产处置后还有使用价值,则计入“资产处置损益”科目,反之,则计入“营业外支出”科目。你有收入,有价值,入资产处置损益
这样对吗老师
您好,不应该入营业外收入的哈。