您好,是的,这月只给红冲,上月得交税,金额太少不好退的,留着下次开票时抵,下次就少交或不交

老师,您好!请问我上个月开错的普通发票这个月冲红了,缴的增值税可以申请退税吗?
上个月的发票 对面要换合同日期对不上退回发票后 这个发票可以作废吗还是只能做红字 还没有申报
我们给对方开的发票,5月份开的,对方也没有认证,税号少了一位,那么我开了负数发票,这个钱可以退回吗,如果我这个月开了对应的5月的份开错的那张负数发票,那么这个钱会退给我是吗,还是说只能用我这个月开出的发票去抵,如果这个月没开正数发票,那么是不即便我开了之前的那些负数发票,也不能退回我已经缴税的那些钱
老师好!上个月的发票开错了,这个月冲红,需要把上个月开错的发票收回来吗?
老师,我们单位这个月开票了,然后没有成本发票可以抵扣,成本发票下个月才能开回来了,我这个怎么办,是这个月直接报增值税,下个月开回来的发票,只能抵扣以后的说吗?
账面余额显示钱怎么可换成可用余额
老师,给客户开发票开错名字了,发票红冲然后马上重开蓝字发票,有没有风险?跨年了,金额还挺大
我想问一下,要升为一般纳税人,开个体户好还是公司好,个体工商户一般纳税人也是申报生产经营所得,可以减免6万吧
餐饮食堂需要交印花税吗
老师,请问现在跨区域事项报验在前,还是预交税款在前,我们还没结束,还没报验,已经产生收入了,我先预交税款了,可以吗
老师:我想请教下:残保金是什么样的企业需要缴纳,与公司招收残疾人有什么关联。
老师好,请问下,我们给运输公司付7个点税钱,他们给开9个点专票,但是开票金额和实际付款不一致,差额部分怎么做账记到哪里?比如运费是10000只转给对方10000*1.07=10700发票开10000*1.09=10900差额记账怎么记?
酒店业,和美团合作,有没有住宿发票开给美团的情况,有酒店业经验的给答复下
生产出口高新企业,这3个单独的倒是明白,直接学这3个版块的做就行,关键这同一个企业同时拥有3个版块,做不明白,高新有高新的收入要求,出口有出口的,生产还有生产的,这个该如何理思路呢,3者如何结合呢
老师您好。没抵扣的进项可以先不入账,等抵扣时再入账吗?如果到年底没入账的进项都做进去
老师,那我走账应该怎么走啊,这个税钱走什么分录啊
您好,按发票做账就可以了,开红票跟蓝标的分录一样的,只是金额改为了负数