你好,这个钱能收回来吗?

老师,一个小公司原来注册资本是20万,已实缴,今年进行股权变更,注册资本增加到500万,没有实缴,原来的会计给做账了,借:其他应收款 480万元 贷:实收资本 480万元,印花税也交了,现在能做红字分录冲掉其他应收款和实收资本吗?这样的账我能接吗?
老师,我们在注销公司税务,税务今天反馈给我说清算申报不通过。要我们补申报17年至现在的印花税,还要出一份说明说为什么2019年6月的其他应付款有20万,20年6月就变成只有4万。这个我查了下其实就是往来款现金往来对冲的(二级明细是不同股东),但说明我不能直接这么写吧?我想问的问题还有印花税应该报哪些?说我们要报实收资本,账册,销项,进项,收入,租金。但公司没有实收资本的,也没有销项和进项的合同,这个要怎么搞?
老师好,我们公司股权变更了,零元转让的,现在有两个问题咨询哦;1.原股东投资的61万,当时做账是,借:银行存款;61万,贷:实收资本-原股东61万,现在需要把这个原股东投资的61万转入到实收资本-新股东吗?2.公司需要申报产权转移数据印花税吗、谢谢拉
老师早上好。23年8月新成立的公司A,注册资金500万还未到账。 1.营业执照有发下来,是不是要交权利证照的印花税5元,由于A公司核定的印花税是季度缴纳(税种:印花税-营业账簿),权利证照这个在电子税务局上是没有核定的,那只能去税局买票贴花了吗? 2.等实际收到公司注册资金,再按照万分之5交印花税吧 3.现在新公司A收到大股东公司的资金3万,银行转账未注明用途,我现在应该是挂"其他应付款"吧。然后新公司A又把这笔款银行转账转给了法人,我挂在"其他应收款",是吧
关于股权转让,我想请问下有真正有实操经验的老师,这样才更有发言权,关于股权转让我没有概念,太抽象了,感觉摸不着看不见的东西,老师能通俗解释不,是这样的,老王和老李,注册了一家研发型的公司,这家公司从2022年2月就开始成立了,注册资本2000万,老王和老李占股百分之四十和百分之60,到今年2023年11月,还在建厂房和研发中,还没真正开始运营,现在2个股东感觉熬不住,想把股权转让出去,这个是怎样操作的,听说要交印花税和什么个人所得税,没懂意思,操作流程是怎样的,以什么金额来交印花税和个人所得税
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
对公已经交给税务局了,且年份已久
借利润分配未分配利润,贷应交税费印花。
这是什么意思
你好,把应交税费结转到营业外支出呀,你们单位承担了不应该承担的,因为跨年了,所以用利润分配,分配利润来做。
不需要用以前年度损益吗
你是企业会计准则做账吗?
嗯嗯,对的
借以前年度损益调整, 贷应交税费,借利润分配未分配利润,贷以前年度损益调整。
老师,我看了一下是用的小企业会计准则
那你就按照第一个就行。
老师,哪种情况可以用以前年度损益
企业会计准则的用。
老师,我账上是不是只需要计入营业外支出,期末直接结转到本年利润,年末再结转到利润分配-未分配利润
可以的,可以这么做。
哪种方法更好
两个方法都可以的,营业外支出你需要纳税调增。
你的方法是不是就不用调增
是的对的是的对的是的,