可以的,可以这么做的。
老师我想问,19年的时候一直未交房租 我当时做的分录是 借 长期待摊费用 贷 其他应付款 然后每月对长期待摊费用摊销 这样做可以吧?
你好,老师 请问 预付22-23年租金,超过一年了,我这边还是做长期待摊费用可以吗,分摊的时候直接计入管理费用,支付时:借:长期待摊费用-房租 贷:银行存款 分摊时:借:管理费用 贷:长期待摊费用这样
二月份支付了今年一整年的房租,金额529000,对方发票年底才会开过来。 所以我入账的时候, 借:预付账款,贷:银行存款 然后摊销一、二月的租金, 借:管理费用-租金 贷:长期待摊费用-租金 等后期发票到了,再冲预付 借:长期待摊费用-租金 贷:预付账款 麻烦问一下老师这样操作写分录可以么? 这样操作后,发票没到的话,长期待摊费用就是在贷方,填写资产负债表的时候改如何填写
老师,你好,2023.12.1支付了一笔房租496000元,合同签的是2023.12.1~2024.7.31这8个月为免租期,2024年8.1~2025.7.31年租金为496000元。包含免租期就是20个月,支付是记入预付账款,还是长期待摊费用进行摊销呢
老师,公司筹建跨年比较长,请问筹建期一次性付一年房租496000元,又包含了免租期8个月,合计共20月,付款时借:长期待摊费用~房租,贷:银行存款。等摊销时借:长期待摊费用~开办费2480长期待摊费用-2480这样做对吗
老师你好!房地产与甲方签订合同,乙方支付的工程款,需要补签什么合同,老师指导一下
老师,我上个月增值税留抵了做了凭证, 借:应交税费-应交增值税-销项税额17570.02 借:应交税费-未交增值税8819.39 贷:应交税费-应交增值税-进项税额26389.41 这个月销售之后超过了留抵数交税621.95,我这样做凭证对不对 借:应交税费-应交增值税-销项税额9441.34 借:应交税费-未交增值税9441.34
老师,你好!5月份对方开了张专票,5月份抵扣了,但未入账,7月份申请付款后并入账,怎么账务处理?分录
老师,我的电脑做系统了,在电脑上做题,去哪里找
接收人行支付系统来账挂账,发起退汇的期限是多少
母子公司未分配利润都是负数的时候,进行合并报表时内部权益怎么做抵消分录
制造面点企业,制作的产品标签,包装袋,需要入库吗?入库的话,凭证怎么做呢,如啥科目呢
老师,请问去年11月的的通行费发票,可以做账到今年现在吗?
请问老师,建筑行业一般纳税人,收到设备租赁专用发票怎么做分录
答案C选项怎么理解?
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。