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老师你好,我是个公寓,代收一部分电费,做账是,借,其他货币资金微信200,贷,其他应收款200 ,本月一共要交400元电费,借,管理费用400 贷,银行存款400,这样一直挂着其他应收200,我正确应该怎样做

2024-01-02 16:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-02 16:56

学员,您好。400元电费都是你们自己承担吗?还是200块钱你们自己交,200块钱是代收

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快账用户1193 追问 2024-01-02 17:23

200块钱代收

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齐红老师 解答 2024-01-02 17:27

借:其他货币资金**200 贷:其他应付款  200 借:管理费用  200 其他应付款  200 贷:银行存款400

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快账用户1193 追问 2024-01-02 17:30

好的,进项税额我可以用吗

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齐红老师 解答 2024-01-02 17:30

200元的部分可以,代收的部分不行

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学员,您好。400元电费都是你们自己承担吗?还是200块钱你们自己交,200块钱是代收
2024-01-02
同学你好 借,库存现金等200 贷,其他应收款200
2020-10-28
您好 计提单位部分跟发放的不正确 借:管理费用-公积金(单位部分) 200 贷:应付职工薪酬-公积金 200 贷:应付职工薪酬-公积金 200 借:其他应付款-公积金 200 贷:银行存款 400
2020-10-11
同学你好 个人部分发工资的时候要扣除的 不再发给个人
2024-04-07
您好,是的,您的处理非常正确
2022-12-30
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