学员,您好。400元电费都是你们自己承担吗?还是200块钱你们自己交,200块钱是代收

老师,这样子计提公积金以及发放工资的会计处理是否正确呢?如有不对,可以告诉我怎么填写吗?基本工资5000元,公积金单位个人分别缴纳200元,实发工资4800元 借:管理费用-工资 5000 贷:应付职工薪酬 5000 借:管理费用-公积金(单位部分) 200 贷:其他应付款-公积金中心 200 借:应付职工薪酬-代扣代缴公积金(个人部分) 200 贷:其他应付款-公积金 200 借:其他应付款-公积金 400 贷:银行存款 400 借:应付职工薪酬 4800 贷:银行存款 4800
老师你好,我们和兄弟公司之间的往来我挂的是其他应付/其他应收。 1.他们应该支付给我们的,借:其他应收款,贷:管理费用—水电费。 2.我们应该支付给他们的,借:管理费用,贷:其他应付款。 现在我要把两者合并成一个,全部做成其他应付款。我其他应收这边应该怎么调账
老师您好,我做内账,电费我们先支付,然后给房东垫付了一部分电费,先挂账后支付,是借:管理费用—电费 应交税费 其他应收款 贷:银行存款吧? 然后我收到垫付的电费的时候就是,借:库存现金,贷:其他应收款 这部分我还冲减管理费用吗?
老师你好,我是个公寓,代收一部分电费,做账是,借,其他货币资金微信200,贷,其他应收款200 ,本月一共要交400元电费,借,管理费用400 贷,银行存款400,这样一直挂着其他应收200,我正确应该怎样做
老师,比如我一个员工工资4000,个人承担社保200,公司承担400,实际员工拿到手3800,那我和B公司结算的金额是3800+400=4200,那我做账是计提社保:借:其他应收款-B 400,贷:应付职工薪酬-社保 400 计提工资:借:其他应收款-B 4000,贷:应付工资4000 支付社保:借:应付职工薪酬-社保 400 其他应收款-个人社保 200 贷:银行存款 600, 支付工资: 借:应付工资4000 贷:其他应收款-个人社保200 银行存款3800 这样的话我和B公司其他应收款是4400,个人的没有减去,这是哪个步骤错了
老师: 之前每月没报过个税工资,每季度申报经营所得,这次个体户B表申报汇缴42行这样填写6万,行吗?
你好,老师,想请教一下,我是做设计及监理公司,因行业问题,一般过年前开出的发票最多,可款项收回不多,员工工资及绩效提成不能发放,想问一下,这种情况,如果申报26年1季度所得税时可否计提员工工资呀。否则利润太多了,是虚的呢
向某工厂采购保温材料,采购成本是100元,需要覆膜,可否单独下一个覆膜加工订单,并备注是这个订单的,开具发票是保温材料,这样情况,这两笔可否申请出口退税呢?
老师,请问抖音卖衣服的,这种情况要不要给她开发票喔,上一年7月销售的衣服,现在才来联系开发票的,之前都没有提交申请开票的
老师,国家企业信用信息公示系统做年报,联络员可以直接留法人的吗?
请问老师,个人独资企业的投资人,张三是退休人员,没有任何返聘的工作。请问个人独资企业汇算清缴可以扣除6万元么。如果可以扣除,政策依据是什么?谢谢
老师,每年都要重新做专项附加扣除吗?去年的数据换了单位,新单位电脑不能直接代出来吗?
抖音千川投流费,申请开票时,备注可以怎么写
#提问#请问汇算清缴研发费用加计扣除部分的人员人工下面的五险一金是填什么数据
郭老师,收个税退手续费,做什么科目,要报增值税吗,一般计税,交几个点,比如收到100,交多少增值税
200块钱代收
借:其他货币资金**200 贷:其他应付款 200 借:管理费用 200 其他应付款 200 贷:银行存款400
好的,进项税额我可以用吗
200元的部分可以,代收的部分不行