你好,你算的话可以这么算

老师,请教一下:我用本期资产负债表左侧货币加应收加固定资产账面价值减去右侧应付,减去上期资产负债表左侧货币加应收加固定资产账面价值减去右侧应付,出来的数正好和利润表上净利润相等。但是有一期我冲减了利润分配科目,造成就不等于净利润了。为什么会这样?您能给解释一下吗?
丁公司2019年年末资产负债表如下,请根据资料计算下列指标。(结果保留两位小数) 资产 年末余额 负债和所有者权益 年末余额 流动资产 流动负债 货币资金 270 短期借款 410 交易性金融资产 60 交易性金融负债 0 应收票据 40 应付票据 55 应收账款 3 000 应付账款 510 预付账款 70 预收款项 60 应收利息 0 应付职工薪酬 90 应收股利 0 应交税费 55 其他应收款 120 应付股利 0 存货 605 应付利息 55 一年内到期的非流动资产 235 其他应付款 240 其他流动资产 210 一年内到期的非流动负债 260 流动资产合计 4 610 其他流动负债 25 流动负债合计 1 760 (1)营运资金; (2)流动比率; (3)速动比率; (4)现金比率。
年 月 日 单位:元 资 产 期末余额 年初余额 负债及所有者权益 期末余额 年初余额 货币资金 应付票据及应付账款 应收票据及应收账款 预收账款 应付职工薪酬 其他应收款 应交税费 预付款项 其他应付款 存货 负债合计 流动资产合计 实收资本 固定资产 盈余公积 在建工程 未分配利润 非流动资产合计 所有者权益合计 合计 合计
老师,请教一个问题,就是老板不注入资本金,以借款的方式借给公司,这样就是挂的其他应付款,老板每个月看到资产负债表,就让我手工推算他借进来的钱在哪里了,我用货币资金加应收账款减应付账款减预收账款加预付账款再加不含税库存商品*1。13得到含税库存金额,再加上利润表的亏损今年累计金额,是不是就应当时老板借进来其他应款的贷方余额,我每闪算的都有差异,也不知是什么原因。
注销最后一张表,清算所得税。货币资金4363.76,预付账款7500,存货3299.1,固定资产剩余价值6299.98,应付账款8295.9,应付职工薪酬9185.9,其他应付款67000.38,未分配利润-93019.34,如何填表?
管理层招待费实际发生一大堆,公司起步阶段,入不敷出,发票已经开了,账上没办法报销,怎么处理好呢,已开的发票作废,后面重开吗,没法留着以后做账吧
董孝彬老师,我公司是集团的电商公司,集团的工厂要买货物,打钱让我公司去买,我公司和工厂签了委托代购协议,然后卖家开票开给工厂行吗?
财务结账周期1月到25号,中间都26-25,12月到31号可以吗?
老师,公司买车,有要求必须在企业注册地购买吗?有要求必须在企业注册地上牌吗?
公司上半年经营,公户一直未开户成功,由于财务一直换人,法人也不会弄,款有部分收到法人账户,前期委外记账,收入未处理,我现在一次性调整好呢,然后法人转账到对公账户,现在做账收入,还是前期每个月的账根据实际收入全部重改,税务申报全部重新申报呢
请问老师,我们公司内的宿舍原值是63万,实验室原值是30万,这些在房产证上都没有体现,也需要缴纳房产税吗?
请问下老师 企业收到失业保险稳岗补贴怎么处理呀
老师 客户为公司服务产生的火车票 可以抵扣吗
一次性扩岗补贴应该计入什么科目
老师您好,注册劳务公司需要办什么证?
老师计算一年的挣了多少利润,可以用货币资金加应收账款加其他应收款加预付账款加固定资产加存货在减去应付账款,其他应付款,应付利息,应付职工薪酬,所有负债在减去年初资产,等于一年挣得利润,老师你在看下
所有资产减去所有负债在减去年初资产等于一年挣得钱
这样可以吗
我看你这么算是没有问题的
怎么还可以给固定资产,存货算进去呢
你这个为什么不用收入减去成本费用这么算呢?
我是按会计收入减去费用计算的,可老板让这样计算,我也没办法,老板这样算思路正确吗
他这么算也是没问题的
但是这么算就是比较奇怪了
我老板是按资产减去负债计算的全年利润对吗老师
资产减去负债是等于所有者权益,就是等于是公司现在的净资产的意思
我老板算的是不是就是净资产呀老师
对,他其实最后算的就是净资产,就是纯的属于股东的资产