你好,借库存商品贷应付账款。 然后借,应收账款,贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。 借主营业务成本 贷库存商品
如果货物款已付,货已到后又已卖出发票仍未收到,那么该怎么入账,怎么做会计分录
小规模企业收到9万元货款怎么做会计分录
商业企业,小规模纳税人。购进货物后又全部退货,请问会计分录怎么处理?请写出!!!
小规模企业,购入货物,然后再卖出去,未收到款怎样做会计分录?
小企业会计准则,购进货物不入库,直接转手卖出的会计分录怎么做,
老师,我公司去年年底的时候暂估了成本12万,现在冲减以后成本还有15114.72元,汇算清缴的时候这个报表怎么改
老师,2024年度福利费8400,都是员工的车补,已经报了个税了,他们开自己车去出差,回来按一公里1.2元报销,所以有发票,但是金额不够8400,现在做2024年汇算清缴,这部分需要调增吗?
生产用的催化剂如何进行账务处理,比如一种催化剂是放在转化塔里的,一次可以使用5年,金额400多万,是跟着设备一起计提折旧还是说单独核算呢?
老师,请问一下,省拨付到企业,奖励企业人才的个人款,是按个税发放吗
老师,发票开完后,还需要点击 交付 按钮吗?
你好,老师,请问下我们固定资产清理,开票了,我做账的时候是做的固定资产清理,导致税务系统申报收入和增值税开票系统不一致,这个怎么解决了
老师,发的年度奖金,会影响到社保年度平均工资吗?这个事情怎么避免
老师你好,我问一下我们今年做汇算的时候发现有笔固定资产折旧没有记到账里,这个如果调涨的话,如果做汇算需要改资产负债表吗
郭老师,对方给我们开票完就跑路了,联系不上,税务也联系不上,我们那张发票放着有什么风险,现在怎么处理会比较好
你好老师有一辆车已经提完折旧,现在卖13500元,这个账该怎么记
好的谢谢
你好,不用客气的了。
老师,我们是采购方,先有合同,确认付款金额未打款,次月来票,但是在上个月给我们的下家开具了销售发票,也未收款,这个分录怎么做?
你好,这个没关系,你购进的时候,借库存商品贷,应付账款。 你销售的时候,借,应收账款,贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。
是否可以做暂估
你好,可以的,可以暂估