这个没办法回答你准确数这样计算。 按照发生额的60%和收入的5‰按照小的扣除。 然后超过的就是调整的金额,用这个金额乘以所得税税率。
老师 我的招待费有的记到销售费用--招待费 有的记到管理费用-招待费 那到了企业所得税的时候 汇算清缴的时候 是怎么算?
我在两家公司申报过个税,现在汇算清缴有十万左右的收入但是我在其他两家申报时都没预缴过个税,现在汇算清缴我需要补税吗?
老师 我们做汇算清缴的时候 业务招待费发生额大概5万多 但是我们上年没有收入 这个业务招待费怎么调增呢
老师好,我在2021年汇算清缴的时候调增了其他项目,原因是2021年多缴纳了所得税,不退,税务局说后期抵税,这个我需要做账务处理吗?后期抵税的时候我要怎么操作呢?季度的时候好像不能调减,一定要22年汇算清缴的时候抵扣吗?但是汇算清缴招待费不需要补那么多所得税,这个正确处理方式是怎样的?
请问老师,公司年销售收入100万,业务招待费8万,汇算清缴的时候是不是要调呢,是不是需要补缴税费呀
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可修复产品和不可修复产品,都用废品损失科目过度,最终结转到生产成本,为什么可修复产品计入产品成本,不可修复产品不计入产品成本,
老师,一般纳税个体工商户经营所得二季度报税,系统自动是从2025年1月1日~6月30日,要改从2025年4月1日一6月30日?收入,成本,费用是填1-2季度累计总数,还是单独填二季度的数?
老师,个人5月去税局代开劳务发票给公司,公司这边代扣代缴个税,但是公司一直还没有支付劳务费给个人,个税申报是收到代开的当月申报,还是支付费用之后再申报个税呢 如果公司分几个月支付,那要怎样申报呢,
老师,我们是小规模,2024年的房费计提的是10000,实际上是15000,因为我们一直没有付款,对方也没有给开票,今年5月才付的款,票也是今年五月才开的,现在账怎么调整呢,
小规模纳税人,未加入工会,没月税务系统上必须缴纳工会经费吗
小规模纳税人,开具了普票,确认收入确认了增值税,季度末销售额未达到30万,此增值税减免,已确认的增值税做什么会计分录转出呢
不懂这个题。选项C和选,选项D
本来需要交企业所得税,因为减以前年度亏损,所以企业所得税金额是0,这种情况如何调账
比如说一个行业增值税税负率是2.5,销售收入是100万,他的应增值税就是100万乘2.5上下浮动对吗
假如我收入13万,发生额60%是12000,收入千分之五是650,招待费是20000,那我19350都不能扣除吗,再用19350*0.05这样吗
对的是这样计算对的是的。
这个收入是一年收入还是第四季度收入呢 还有我们开具了服务费发票 我给每个月分摊了主营业务收入,这个算收入的话还需要加上每个月分摊的收入吗
好是指全年的收入为基数。
这是年度汇算清缴是年度的数据营业收入的数据。
那我8月份开的服务费发票,9月份才开始分摊的主营业务收入,那9-12四个月分摊的主营业务收入也要算进去吧 这样的话我增值税报表年营业额就不一样了呢
你好 是的 当年的算的